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在 大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部控制评价体系研究课题组 ”共有 103078 结果: (小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍) | 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
企业社会责任内部控制研究
『简体书』 作者:王海兵 出版:西南财经大学出版社 日期:2020-03-01 本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。 ... |
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建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
『简体书』 作者:修德军,杨俊平,李志远 出版:中国市场出版社 日期:2022-01-01 ★★建筑施工企业财会、内控、审计、监察工作随查随用案头工具书★★ ■100多个流程图、审批表、申请表、授权表、登记表、委托书、申报书、意见书等 ■触电、 ... |
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无线控制基础:过程工业的连续和离散控制
『简体书』 作者:[美]特伦斯·布莱文思 [Terrence Blevins] 出版:清华大学出版社 日期:2018-11-01 《无线控制基础:过程工业的连续和离散控制》1初起源于艾默生过程管理集团内部的一个教程,但从那以来对材料的覆盖广度和深度已大大增加。书中的许多内容是作者在对过程控 ... |
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国家碳市场控排企业内部法律风险控制:理论与实践
『简体书』 作者:王国飞 出版:武汉大学出版社 日期:2021-12-01 国家碳市场建设已正式启动且将正式交易,以“高能耗、高排放、高污染”为特征的控排企业,是国家碳市场主要的温室气体减排主体。其在参与碳市场机制下的减排行动的同时,也 ... |
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基于XBRL内部控制研究:理论与技术
『简体书』 作者:李晓荣,张天西,丁慧 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内 ... |
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集团公司内部控制:原理与方法
『简体书』 作者:李连华 出版:厦门大学出版社 日期:2021-10-01 集团公司是企业的组织形式,目前但凡大型企业,基本都是采用集团化的组织结构。从内部控制上分析,集团公司的内部控制与单体企业有着很大不同。因为其不仅包括集团本部的内 ... |
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内部控制与风险管理
『简体书』 作者:王清刚 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-11-01 本书以系统论、控制论和信息论为指导,以理论实践案例为主线,按照目标风险控制逻辑,注重培养学生提出问题分析问题解决问题的专业素养和实践能力,系统论述了内部控制与风 ... |
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高等学校内部控制理论与实务
『简体书』 作者:王同孝 出版:应急管理出版社 日期:2022-01-01 专著以现代系统论、现代控制论、现代信息论、政治学、经济学、管理学、法学为理论基础,以《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等80多个法规制 ... |
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商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究
『简体书』 作者:刘斌,付景涛 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-12-01 辽宁省重点图书出版规划项目 三友会计论丛第16辑 海南大学科研启动基金资助项目(KYQDSK1719) 国家社会科学基金一般项目(15GLB164) 国 ... |
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行政事业单位内部控制体系建设实操手册:实施方法 项目管理 应用模板
『简体书』 作者:郝建国,刘秋霞,郝玮 出版:中国市场出版社 日期:2019-08-01 管理、财务、内控、审计、法务、纪委、监察、监事工作者必读 ★70多个模板工具做内控 ,可落地的企业内控实操手册 《内部控制体系建设实施方案》参考模板 《内部 ... |
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企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制
『简体书』 作者:企业会计准则编审编委会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-01-01 (1)严格按照2018年新会计准则的要求编写而成,采用了*的会计业务处理方法,充分反映了会计理论与会计实务改革发展的新成果,涵盖全面会计核算,指导性强。 ... |
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(读)(2022年版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(提升内控风险应对)
『简体书』 作者:左强 出版:立信会计出版社 日期:2022-03-01 强调以风险为导向,梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,以传统的财务报告目标扩展至战略目标;内部控制与业务流程密不可分,本书侧重于对企业业务流程的分析与梳理 ... |
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治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理
『简体书』 作者:陈飞泉 出版:中国经济出版社 日期:2021-11-01 ◆本书对中国企业推进治理体系和治理能力规范化、国际化和现代化有帮助。 ... |
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内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
『简体书』 作者:佘晓燕 出版:经济管理出版社 日期:2022-04-01 内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企 ... |
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新版COSO内部控制实施指南
『简体书』 作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒] 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营 ... |
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风险管理和内部控制理论与实践
『简体书』 作者:李健 出版:经济科学出版社 日期:2019-05-01 在过去十年时间里,我目睹了很多企业在开展风险管理和内部控制过程中取得成功,目睹了很多企业在这个过程中遭遇挫折,也目睹了风险管理和内部控制工作的内涵和范围的不断发 ... |
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电气控制及可编程控制技术应用
『简体书』 作者:汪华章,宰文姣,秦常贵 主编,张艳珍 副主编,陈亦鲜,游志宇 出版:清华大学出版社 日期:2024-08-01 (1)从新工科的培养理念入手,着重培养学生的工程素养,提升学生分析问题和解决复杂工程问题的能力。 (2)突出理实结合、重在应用的特色,内容深入浅出,语言通俗易 ... |
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国际内部审计专业实务框架
『简体书』 作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会IIA推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国 ... |
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内部控制与风险管理(第3版)(全国会计领军人才丛书·会计系列)
『简体书』 作者:池国华 朱荣 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-04-01 本书第3版是在保持第2版基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的修订。本次修订主要体现在以下几个方面: 1.与时俱进。全书体 ... |
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企业内部管理与风险控制实战
『简体书』 作者:王良 出版:中华工商联合出版社 日期:2024-03-01 深入解析管理法则, 揭示风险控制的底层逻辑。 让执行力看得见, 让企业远离风险。 规范管理制度,塑造企业文化, 明确岗位职责,再造流程体系。 ... |
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