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在 大書城 以“ 全文 模式”搜“ 审计署审计科研所 ”共有 3215 结果: (小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍) | 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
企业合规与审计思维(通用)(2024年企业合规师考试教材)
『简体书』 作者:中国企业评价协会企业合规专业委员会 组编 出版:中国法制出版社 日期:2023-11-01 本套教材内容务实丰富,不仅是企业合规师的考试教材,还可以作为企业合规师从业的操作手册和企业实施合规培训的参考资料。 ... |
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审计(第5版·立体化数字教材版)(教材+学习指导 套装2册)
『简体书』 作者:陈汉文 杨道广 董望 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-05-01 本教材以培养服务党和国家的各行业审计监督人才为导向,以社会审计或注册会计师审计知识为主干,以国家审计和内部审计知识为互动,并嵌入智慧审计知识,从而构建起融合审计基础知识、党和国家战略、技术变革“三位一体”的审计知识体系。其中,社会审计知 ... |
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审计学教程与案例 (第二版)新
『简体书』 作者:孙伟龙 出版:浙江大学出版社 日期:2021-03-01 孙伟龙主编的《审计学教程与案例第2版应用型本科规划教材合作学习模式教学改革系列教材》以注册会计师审计为主线,注重将审计的基本原理、基本方法与审计实务有机地结合起来。在审计知识的阐述上,我们尽可能做到理 ... |
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数据分析与智慧审计--理论、方法与应用
『简体书』 作者:陈耿,李勇,韩志耕 出版:经济科学出版社 日期:2020-09-01 本教材主要论述了审计信息系统的要素、结构及功能,从审计管理信息化、审计作业信息化方面阐述其理论基础、技术方法及系统实现。进一步分析销售数据审计、财务数据审计、资产数据统计、资金数据审计,以及专项审计等,探讨信息系统审计的真实性和安全性,IT ... |
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政府审计公私合作法律规制研究
『简体书』 作者:苏欣 出版:东南大学出版社 日期:2020-12-01 政府审计公私合作是政府公共服务的一个特殊领域,其实施的效果决定了我国政府审计资源能否有效整合、审计全覆盖目标能否达成、审计公共服务均等化能否实现、政府审计与社会审计协同的公私合作关系能否建立、审计监督权独立性保障、政府审计保障国家经济安全使 ... |
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政府环境审计理论与方法研究
『简体书』 作者:吴琼 出版:中国环境出版社 日期:2020-12-01 ... |
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我国企业内部审计有效性评价研究
『简体书』 作者:庄莹 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-06-01 本书立足于我国企业内部审计之现状,在厘清内部审计质量、内部审计绩效和内部审计有效性三者之异同的基础上,围绕内部审计组织模式、内部审计人员、内部审计流程、高管支持,以及外部审计师评价等五个方面设置了内审有效性的评价指标,力求较为客观地评价企业 ... |
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电网企业数字化审计标准化实务
『简体书』 作者:李竹青 出版:中国电力出版社 日期:2022-08-01 本书主要基于电网企业数字化内部审计实务需要,以电网企业数字化内部审计流程标准化为主线,以数字化审计内容标准化为核心,以数字化审计质量控制及数字化审计文书管理标准化为保障,并结合数字化审计特点,介绍了如 ... |
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Web安全漏洞及代码审计(微课版)
『简体书』 作者:郭锡泉 出版:电子工业出版社 日期:2021-08-01 代码审计是企业安全从业人员必需的基本技能。在企业安全操作、渗透测试、漏洞研究等各项工作中,都需要进行代码审计。本书围绕代码审计前的准备工作、PHP代码审计中的流程和常见漏洞审计、漏洞的审计方法等环节精心组织内容,通过应用案例,让读者深刻体会 ... |
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审计风格的影响因素和经济后果研究
『简体书』 作者:宋云玲 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-01-01 本书依托作者主持的国家自然科学基金项目《会计师事务所合并对审计风格的影响机理和经济后果研究》探讨影响会计师事务所审计风格的因素,以及审计风格的经济后果。*章,引言;第二章,会计师事务所合并对审计风格的影响;第三章,经济政策不确定性对审计风格 ... |
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财务报表审计模拟实训(第五版)
『简体书』 作者:刘雪清,封桂芹,武彰纯 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-03-01 审计实务是会计、审计及相关专业的重要专业课之一,在多年的教学实践中,发现传统教材的教学内容很难达到预想的教学效果,大部分同学在学习完审计实务这门课程后,对如何进行审计工作仍然一筹莫展。因此,经过几年的探索,这本审计模拟实训教材终于完成了。本 ... |
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转型背景下的内部审计治理效果研究
『简体书』 作者:吴国萍 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-12-01 本书主要是对转型背景下上市公司内部审计运行机制及其治理效果的研究。通过构建实证分析模型,检验了内部审计运行机制对会计信息质量、内部控制有效性、公司业绩和公司风险的影响。并且在概念界定和文献综述的基础上,界定了高校内部审计和高校内部审计模式的 ... |
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审计学:技能.实务.案例.实训
『简体书』 作者:李贺 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-02-01 为适应社会经济发展和审计人才培养的需求,依据审计学专业并结合会计学等相关经济、管理学科专业的一般培养目标与方案要求的知识体系,我们编写了此教材,作为高等院校培养审计专业人才学习掌握审计基本理论、基本方法的基础教材和入门教材。本书分为三篇:上 ... |
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长江经济带环境审计协同机制构建及实现路径研究
『简体书』 作者:孙芳城 等 出版:经济科学出版社 日期:2024-04-01 该专著以环境审计协同为对象,运用系统分析法、归纳演绎法、比较研究法和实地调研法等研究方法,采取“目标——问题——内容——机制——路径”的研究思路,在对长江上游地区环境治理与环境审计状况进行科学、全面的摸底与评估的基础上,嵌入协同治理观,从环 ... |
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财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
『简体书』 作者:新创企业管理培训中心 组织编写 出版:化学工业出版社 日期:2024-07-01 1. 本书全面解析财务经理的核心角色与职责,从规划到实操,内容详尽实用,助你全面了解并提升财务管理技能。2. 本书模块化设置,循序渐进,无论你是初学者还是经理,都能从中找到适合自己的学习路径,是职业发 ... |
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审计实务
『简体书』 作者:唐亮 出版:电子工业出版社 日期:2019-08-01 “审计”是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。本书共分为12个项目,包括:认知审计,审计准则、审计依据与注册会计师职业道德规范,审计目标、审计对象与审计程序,审计重要性、审计风险与审计计划,内部控 ... |
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媒体监督、内部控制与审计意见研究
『简体书』 作者:张丽达 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-10-01 本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内 ... |
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中国注册会计师继续教育审计案例(第五辑)
『简体书』 作者:中国注册会计师协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-12-01 自2009年3月出版*辑审计案例以来,中国注册会计师协会现又推出《中国注册会计师继续教育审计案例》第五辑。本案例集共8章,涉及内容包括重要性水平、审计过程中保持职业怀疑、持续经营、销售收入、股权转让交易、政府补助、集团财务报表等方面的案例本 ... |
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地方政府隐性债务风险与审计治理
『简体书』 作者:刘骅 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-04-01 本书相关研究位于财政与金融领域的交汇点。一方面,强调发挥政府审计国家良治的职能,与“灰犀牛”保持一定的安全距离,但并不是也不可能根除隐性债务风险。通过锚定地方政府隐性债务风险治理的审计目标,将审计监督作为地方政府债务系统的序参量以充分发挥审 ... |
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关系、公司治理与会计审计行为
『简体书』 作者:翁健英 出版:厦门大学出版社 日期:2021-10-01 本书是一部学术专著,分三个部分:部分研究“关系对会计审计行为的影响”,分析“券商—审计师关系”“政治联系”“审计师-公司地理近邻性”“审计师团队内部关系”“发审委关系”等关系维度对会计审计行为的影响。第二部分为“会计审计与公司治理”,分析半 ... |
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