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会计与控制评论·第14辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ... |
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分布式光伏系统并网监测控制技术
『简体书』 作者:《分布式光伏系统并网监测控制技术》编委会 出版:中国电力出版社 日期:2024-07-01 本书以分布式光伏系统并网监测控制为主题,全书共分6章,分别为概述、分布式光伏系统并网接入监测控制 标准分析、分布式光伏系统并网接入技术、分布式光伏系统并网高级量测体系、分布式光伏系统安全监测控制技术 和分布式光伏系统客户侧安全控制技术。 ... |
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汽车电器与电子控制技术 第5版
『简体书』 作者:汽车电器与电子控制技术 第5版 出版:机械工业出版社 日期:2023-03-01 本丛书分《汽车构造与原理(上册发动机)》《汽车构造与原理(下册底盘车身)》 《汽车电器与电子控制技术》《新能源汽车技术》《智能网联汽车技术》5册,以及相应的实训(网络出版物)。本丛书以乘用车为主,将汽车的构造与原理有机融合,系统地介绍了现代 ... |
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水体污染控制与治理代表性成套技术
『简体书』 作者:水体污染控制与治理科技重大专项管理办公室组 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 水体污染控制与治理科技重大专项是我国第一个系统解决水环境问题的重大科技工程和民生工程,旨在解决制约我国经济社会发展的水污染重大科技瓶颈问题,构建流域水污染控制与治理、饮用水安全保障和流域水环境管理技术体系。《水体污染控制与治理代表性成套技术 ... |
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企业内部控制从懂到用 第2版 冯萌 宋志强
『简体书』 作者:冯萌 宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 本书将企业内控内核归纳为“意识与理念、风险与对策、原理与工具、场景与应用、体系与落地”五组关键词。基于这样的框架,作者依托其近 二十年的专业服务经验,紧扣中国企 ... |
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水体污染控制与治理代表性关键技术(上册)
『简体书』 作者:水体污染控制与治理科技重大专项管理办公室组 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 水体污染控制与治理科技重大专项是我国第一个系统解决水环境问题的重大科技工程和民生工程,旨在解决制约我国经济社会发展的水污染重大科技瓶颈问题,构建流域水污染控制与治理、饮用水安全保障和流域水环境管理技术体系。《水体污染控制与治理代表性关键技术 ... |
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水体污染控制与治理代表性关键技术(下册)
『简体书』 作者:水体污染控制与治理科技重大专项管理办公室组 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 水体污染控制与治理科技重大专项是我国第一个系统解决水环境问题的重大科技工程和民生工程,旨在解决制约我国经济社会发展的水污染重大科技瓶颈问题,构建流域水污染控制与治理、饮用水安全保障和流域水环境管理技术体系。《水体污染控制与治理代表性关键技术 ... |
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会计与控制评论·第10辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-12-01 ... |
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会计与控制评论·第11辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-09-01 ... |
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内部控制重大缺陷披露与企业创新投入
『简体书』 作者:倪静洁 出版:经济科学出版社 日期:2023-08-01 本书以是否存在重大缺陷这一国际上衡量内部控制有效性的通行标准,研究内部控制有效性对企业创新投入的影响及其路径机理,并进一步考察管理层动机选择行为和外部信息环境对上述关系的调节作用。研究结论有助于更可靠地认识内部控制有效性与企业创新投入的关系 ... |
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内部控制评价研究
『简体书』 作者:张宜霞 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及评估、企业内部控制评价的模式、企业内部控制评价的方法、企业内部控制有效性的定量评估、企业内部控制评价报告等。主要内括企业内部控制评价 ... |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-01-01 本书强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具,侧重于对企业业务流程的分析与梳理,对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。 ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-03-01 本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。 ... |
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内部控制与风险管理
『简体书』 作者:沙秀娟 出版:清华大学出版社 日期:2025-03-01 本书加入数字经济、新发展理念背景下企业内部控制与风险管理的新挑战和新特色,将理论与实践、传承与创新与新形势等元素相结合,力求提高教材使用者实践性和创新性。 ... |
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公立医院内部控制管理
『简体书』 作者:安秀丽,苗豫东 出版:经济科学出版社 日期:2025-02-01 公立医院内部控制制度是有效防范财务风险、提高医疗服务质量、保障患者权益、防止腐败行为的重要手段。本书通过探析公立医院内部控制存在的一些问题,结合公立医院的实际情况,注重理论和实践相结合。本书共三篇9章,包括理论篇、体系建设篇、业务建设篇,通 ... |
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(2017版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会编 出版:立信会计出版社 日期:2017-01-01 企业内部控制编审委员会编*的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2017年版企业内部控制培训指定用书》以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险 ... |
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风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
『简体书』 作者:赵肖瑞 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原 ... |
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(2017版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会编 出版:立信会计出版社 日期:2017-01-01 企业内部控制编审委员会编的《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2017年版企业内部控制培训指定用书》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:冯春阳,张舒,虎倩 出版:华中科技大学出版社 日期:2022-07-01 体现以“学生为主体”编写思路,同时,在案例的选择上强调与教材内容相匹配,能够较好地反映相关的内部控制学原理,有助于学生对内部控制学原理的认识和理解,激发学生对内 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.2025年全新修订:涵盖企业内部控制基本规范至应用指引,是上市公司和大中型企业内部控制的权威指南。 2.全面优化内部控制:提供实操性强的案例分析,助力企 ... |
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