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在 大書城 以“ 全文 模式”搜“ 中国内部审计协会 ”共有 188341 结果: (小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍) | 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
国际内部审计专业实务框架
『简体书』 作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会IIA推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国 ... |
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内部审计(微课版)
『简体书』 作者:袁小勇 王茂林 出版:人民邮电出版社 日期:2023-07-01 1.内容全面,理论实务并重。本书详细阐述了内部审计的基础知识和基本原理、内部审计的工作流程与技术方法,以及当前内部审计的热点实务。即有理论基础又有实务应用。2. ... |
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《听一线记者讲战“疫”故事》
『简体书』 作者:中国记协国内部 出版:学习出版社 日期:2022-04-01 本书由前言、目录、正文、后记四个部分组成。前言部分主要为:中国记协致新闻工作者慰问信、中国记协领导有关抗疫宣传工作的致辞讲话、新闻战线开展抗疫报道的总体情况和研 ... |
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中国审计发展报告2021
『简体书』 作者:南京审计大学 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-01-01 ... |
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
『简体书』 作者:企业内部审计审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作 ... |
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审计案例
『简体书』 作者:九江学院管理学院《审计案例》编写组 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 在中国式现代化进程中,审计是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。审计专业人才是市场经济人才的重要组成部分,对我国经济社会发展起着至关重要的作用。为了适应 ... |
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内部控制审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 ·一线审计工作者*刀 ·1000 内部控制审计实*知识点详解 ·近100个内部控制审计实*案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·解读新政策,有法可 ... |
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海洋自然资源资产审计
『简体书』 作者:自然资源资产审计课题组 出版:经济管理出版社 日期:2023-12-01 本书主要包含绪论、基础知识、海洋自然资源资产核算方法、我国海洋自然资源资产监管现状、海洋自然资源资产审计方法。本书首先说明了海洋、海洋经济与海洋环境的关系,介绍 ... |
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中国新媒体年鉴2021
『简体书』 作者:中国记协新媒体专业委员会 出版:学习出版社 日期:2023-05-01 《中国新媒体年鉴2021》紧扣中央关于推动媒体深度融合决策部署,着力聚焦5G时代新兴媒体的再次变革与迭代,通过九大板块内容,向读者呈现了一部全面客观记录新媒体行 ... |
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2023中国新媒体大会
『简体书』 作者:中国记协新媒体专业委员会 出版:学习出版社 日期:2024-03-01 《2023中国新媒体大会》收录了2023中国新媒体大会的全部文字资料和部分获奖作品,2023年是习近平总书记作出“加快传统媒体和新兴媒体融合发展”重要指示10周 ... |
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中国新媒体研究报告2022
『简体书』 作者:中国记协新媒体专业委员会 出版:人民日报出版社 日期:2023-04-01 总报告 从全局视角宏观分析媒体融合生态与实践经验 重点聚焦 总结媒体融合在国际传播领域的新突破,探索构建具有引领示范价值的国际传播新路径 行 ... |
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风险导向内部审计实务指南
『简体书』 作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 ·一线审计工作者操刀 ·1000+风险导向内部审计实操知识点详解 ·近100个风险导向内部审计实操案例·40个大型实战图表、流程·17个审计工作模板、示例·随书 ... |
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风险导向内部审计与企业风险管理
『简体书』 作者:王海龙,王京文 出版:经济科学出版社 日期:2023-10-01 本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研 ... |
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内部审计(第三版)
『简体书』 作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材 ... |
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内部审计(第二版)
『简体书』 作者:李冬辉 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-06-01 本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审 ... |
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工业企业审计实务指南
『简体书』 作者:工业企业审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-06-01 专家团队操刀,行业审计诚意之作:由业内多位一线审计专家倾情打造,他们均具有多年从业经验,本书是其多年实务工作经验的凝结之作; 内容全面,聚焦全流程:阐述了工业 ... |
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金融机构审计实务指南
『简体书』 作者:金融机构审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-08-01 《金融机构审计实务指南》旨在帮助审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。 (1)审计行业业内人士操刀,金融机构审计诚意之作。本书由一线审计工作者倾情打造,凝 ... |
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中国传统文化下内部控制模式的探索
『简体书』 作者:张萍 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-07-01 本书立足于中国本土情境,扎根于中国文化传统,着眼于以东方理念、东方思想、东方实践,来探讨面对西方内控制度建设的经验与教训,如何与中国传统文化中成熟的内控元素融为 ... |
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
『简体书』 作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展 ... |
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内部审计学(第2版)
『简体书』 作者:沈征 出版:电子工业出版社 日期:2022-04-01 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计 ... |
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