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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 国际内部控制协会[ICI] 著 ”共有 80461 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
内部控制管理技能 内部控制管理技能
『简体书』 作者:国际内部控制协会[ICI]  出版:企业管理出版社  日期:2017-09-01
本书是国内率先出版的国际注册内部控制师资格考试指定用书。国际注册内部控制师职业资格证书是国际内部控制协会ICI)在全球范围推广的国际公认职业资格证书,是国际内 ...
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售價:HK$ 229.1

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
1.全面修订版:深入解读企业内部控制规范,助力上市公司和大中型企业构建完善的内控体系。 2.实务案例丰富:结合大量真实案例,理论联系实际,提升读者理解和应用 ...
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售價:HK$ 109.8

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
1.权威编写:全国会计领军人才倾力打造,确保内容的专业性和实用性。 2.风险导向:创新性地将风险管理融入内部控制,全面梳理企业风险点。 3.实务与理论结 ...
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售價:HK$ 108.5

国际内部审计专业实务框架 国际内部审计专业实务框架
『简体书』 作者:中国内部审计协会  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-06-01
国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会IIA推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准 ...
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售價:HK$ 46.0

会计与控制评论·第16辑 会计与控制评论·第16辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,,中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-06-01
作为 推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合 外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书 ...
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售價:HK$ 85.8

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
本书强调以风险为导向,梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,以传统的财务报告目标扩展至战略目标; 本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细 ...
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售價:HK$ 110.4

会计与控制评论·第12辑 会计与控制评论·第12辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ...
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售價:HK$ 64.4

企业内部控制 企业内部控制
『简体书』 作者:郭群 主编  出版:北京大学出版社  日期:2024-08-01
第一,本书反映国内外内部控制理论与实务的最新发展和变化,解析了我国新的内部控制规范,结合具有本土特色的企业内部控制成功与失败的案例,引导读者深入理解内部控制的实 ...
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售價:HK$ 67.9

会计与控制评论·第13辑 会计与控制评论·第13辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-05-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ...
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售價:HK$ 66.7

(读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636) (读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2022-03-01
详细剖析基本规范及配套指引,详细解析引用的大量相关案例,内部控制体系中实务运用性强。 以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次 ...
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售價:HK$ 111.3

企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
『简体书』 作者:企业内部审计编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于 ...
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售價:HK$ 164.8

内部控制评价研究 内部控制评价研究
『简体书』 作者:张宜霞  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
本书主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及评估、企业内部控制评价的模式、企业内部控制评价的方法、企业内部控制有效性的定量评估、企业内部控制评价报告等。主要内括企业内部控制评价 ...
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售價:HK$ 97.9

企业内部控制(第3版) 企业内部控制(第3版)
『简体书』 作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2024-02-01
本书是新形态教材,融入课程思政,配套教学辅助材料,注重应用,既有理论探讨,又有案例解读,更有经验总结。 ...
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售價:HK$ 56.4

公立医院内部控制管理 公立医院内部控制管理
『简体书』 作者:安秀丽,苗豫东  出版:经济科学出版社  日期:2025-02-01
公立医院内部控制制度是有效防范财务风险、提高医疗服务质量、保障患者权益、防止腐败行为的重要手段。本书通过探析公立医院内部控制存在的一些问题,结合公立医院的实际情况,注重理论和实践相结合。本书共三篇9章,包括理论篇、体系建设篇、业务建设篇,通 ...
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售價:HK$ 137.5

内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
『简体书』 作者:沙秀娟  出版:清华大学出版社  日期:2025-03-01
本书加入数字经济、新发展理念背景下企业内部控制与风险管理的新挑战和新特色,将理论与实践、传承与创新与新形势等元素相结合,力求提高教材使用者实践性和创新性。 ...
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售價:HK$ 53.9

国际寿险架构理论与实践 国际寿险架构理论与实践
『简体书』 作者:LICA国际寿险架构师协会  出版:复旦大学出版社  日期:2024-11-01
本书从基础理论和案例实践的角度介绍了高净值家庭财富管理规划中不可缺少的国际寿险架构工具,汇集全球主流司法管辖地寿险知识和法规的精华内容,以考助学,学以致用,旨在帮助财富从业者“打破边界、放眼国际”和“架构思维用寿险”(寿险、税务、信托),从 ...
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售價:HK$ 75.9

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:HK$ 113.4

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:HK$ 112.7

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
详细剖析基本规范及配套指引,详细解析引用的大量相关案例,内部控制体系中实务运用性强。 以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次 ...
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售價:HK$ 112.7

内部控制与制度设计微课版 内部控制与制度设计微课版
『简体书』 作者:袁小勇 孟红兵  出版:人民邮电出版社  日期:2024-07-01
内容全面,兼具前沿性和实用性。本书系统地介绍了内部控制的概念框架、基本方法和设计思路。同时,章后设计了丰富的项目实训、思考与探索题,理论与实务紧密结合。 作者 ...
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售價:HK$ 68.8

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