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内部控制 内部控制
『简体书』 作者:洪宇  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-09-01
本书围绕应用型人才精细化培养目标,以能力本位,边学边做、边做边学,学做、做学的教学要求为准则,对内部控制的内容进行了优化,突出案例教学,并紧密结合新颁布的准则,注重理论联系实际,突出实务性。内容编排上贴近教学,通过学习目标、引导案例、案例分析、图表资料等各 ...
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售價:HK$ 84.1

企业内部控制评价体系研究 企业内部控制评价体系研究
『简体书』 作者:企业内部控制评价体系研究课题组  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-02-01
本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行了深入的探索,分享作 ...
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售價:HK$ 56.6

上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究 上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究
『简体书』 作者:佘晓燕  出版:经济科学出版社  日期:2021-11-01
本书主要介绍了国内部控制信息披露制度演进, 国外内部控制信息披露制度演进内部控制信息披露制度的不足与展望,我国上市公司内部控制信息披露现状 内部控制评价报告披露情况内部控制审计报告披露情况 内部控制审计报告披露情况,内部控制评价报告缺陷披露情况内部控制缺陷认 ...
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售價:HK$ 107.4

内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角 内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
『简体书』 作者:佘晓燕 著  出版:经济管理出版社  日期:2022-04-01
内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企业内部控制设计和运行是否有效的重要依据。本书探究管理层内部控制评价与企业真实内控情况、审计师内部控制 ...
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售價:HK$ 78.2

中国政府内部控制理论建构与标准体系研究 政府内部控制理论建构与标准体系研究
『简体书』 作者:唐大鹏  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2021-05-01
本书认为,政府内部控制是有别于行政事业单位内部控制和财政内部控制的一种较为宏观的政府治理模式。本书结合国家治理和依法治国、公共选择和公共风险、公共管理与公共财政、政府治理与内部控制相关理论基础,采用规范研究与实证研究相结合的研究方法,通过科学的理论推演、政策分 ...
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售價:HK$ 60.0

上市公司内部控制信息披露指数研究 上市公司内部控制信息披露指数研究
『简体书』 作者:李洁  出版:中国财政经济出版社一  日期:2019-12-01
本书的研究内容主要围绕两条主线展开,一是通过对国内外内部控制信息披露体系的比较分析,构建我国上市公司内部控制信息披露指数;二是在上市公司内部控制信息披露指数对公司业绩的影响方面,本文以沪市上市公司为样本,采用实证分析方法,深入地探讨了我国上市公司内部控制信息披 ...
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售價:HK$ 37.8

高校经济活动内部控制研究 高校经济活动内部控制研究
『简体书』 作者:邵积荣  出版:羊城晚报出版社  日期:2017-08-01
作者根据自己35年的管理实践经验,深深地意识到成功的管理离不开健全有效的内部控制内部控制的理论和实践*早产生于企业,后来才应用到行政、事业单位,高等院校实施内部控制更是近五年的事情。本书内容包括高校内部控制的起源研究、高校内部控制基本知识、方法、环境、合同管 ...
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售價:HK$ 69.6

公立医院内部控制体系优化设计研究 公立医院内部控制体系优化设计研究
『简体书』 作者:陆敏  出版:上海科学普及出版社  日期:2020-04-01
本书主要以公立医院(以A医院为例)作为特定的研究对象,基于《行政事业单位内部控制工作规范(试行)》,将全面风险管理理论引入公立医院,通过建立以风险为导向、以预算为主线、以资金管控为核心、以财务管理为载体、以信息化建设为平台、以内外部评价为监督的公立医院内部控制 ...
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售價:HK$ 63.4

内部控制基础理论研究 内部控制基础理论研究
『简体书』 作者:郑石桥  出版:中国国际广播出版社  日期:2018-09-01
本书阐述内部控制本质、内部控制需求、内部控制内容、内部控制目标等内部控制的一些基础性问题,每一个问题既有理论解析又有实际例证,为人们正确地理解和运用内部控制提供理论基础。本书通过对内部控制各个基础性问题的阐释,为内部控制理论研究的进一步深入奠定一个初步的理论基 ...
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售價:HK$ 79.5

行政事业单位内部控制的制度逻辑与实施机制研究 行政事业单位内部控制的制度逻辑与实施机制研究
『简体书』 作者:李卫斌  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-11-01
本专著系统阐述行政事业单位内部控制的制度基础、制度逻辑和制度特征,并在理论分析与实证分析的基础上,构建了一套我国行政事业单位内部控制规范的实施机制与行政事业单位内部控制的评价指标体系,同时为我国《行政事业单位内部控制规范》的有效实施及未来《政府内部控制规范》的 ...
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售價:HK$ 79.2

媒体监督、内部控制与审计意见研究 媒体监督、内部控制与审计意见研究
『简体书』 作者:张丽达  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-10-01
本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见 ...
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售價:HK$ 85.8

内部控制与企业技术创新的多维异质性研究 内部控制与企业技术创新的多维异质性研究
『简体书』 作者:郭军 著  出版:中国经济出版社  日期:2020-12-01
我国经济转型时期及创新驱动发展战略背景下,制造业企业转型升级亟须进行技术创新。同时,内部控制作为企业内部重要的风险管控机制,内嵌于企业技术创新全过程。 本书以多维视角——宏观层面信贷配置、观层面供应链集度、微观层面高管团队异质性,并考虑企业产权性质、生命周 ...
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售價:HK$ 89.8

大股东控制下的公司集团内部资本配置行为研究 大股东控制下的公司集团内部资本配置行为研究
『简体书』 作者:龚志文  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-07-01
近几十年来,随着企业多元化战略的兴起和并购重组的日益频繁,企业造“系”运动波澜壮阔,我国涌现出大量的企业集团和“事实性”的公司集团(如系族企业)。内部资本市场(Internal Capital Markets,ICM)被公司集团广泛应用。在大股东的超强控制之下 ...
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售價:HK$ 78.2

董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究 董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究
『简体书』 作者:李庆玲 著  出版:经济管理出版社  日期:2020-05-01
《董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究》主要采用理论研究与实证研究并重、定性分析与定量分析相结合等方法开展研究。首先,介绍了相关的内控缺陷认定标准的制度背景与理论基础;其次,在深度分析内控缺陷认定标准披露现状的基础上,揭示了董事会类型、会计专长影响内控缺 ...
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售價:HK$ 116.2

促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角) 促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角)
『简体书』 作者:杨柳著  出版:中国社会科学出版社  日期:2023-05-01
推动绿色低碳发展、加强环境保护和资源节约是经济可持续发展的重要方向。这不仅需要政府继续加强环保治理和加大环保投入,也需要企业加强环境管理、提升环保投资效率,为经济可持续发展注入新动力。本书运用企业社会责任三领域模型、利益相关者理论、制度理论、资 ...
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售價:HK$ 112.7

心理学与情绪控制 心理学与情绪控制
『简体书』 作者:穆臣刚著  出版:天地出版社  日期:2018-11-01
格局大,要把情绪控制好。本书从心理学专业角度出发,实打实教你认识情绪、管理情绪、表达情绪和应用情绪,读完本书,你就是自己情绪的主人! ...
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售價:HK$ 56.5

夏衍与20世纪中国文艺发展 夏衍与20世纪文艺发展
『简体书』 作者:周斌,夏衍电影学会夏衍研究委员会,复旦大学电影艺术研究  出版:中国电影出版社  日期:2018-08-01
《夏衍与20世纪文艺发展》由复旦大学、浙江大学、南京大学、扬州大学等20多所高校和研究机构的专家学者发起成立了夏衍电影学会夏衍研究专业委员会,并召开了首次学术研讨会。这次会议的主题为夏衍与现代文艺发展,来自全国各地的40多名专家学者和研究生参加了会 ...
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售價:HK$ 79.5

企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版) 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
『简体书』 作者:华人民共和国财政部,证券监督管理委员会,华人民共和国  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2021年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内 ...
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售價:HK$ 75.9

企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版) 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
『简体书』 作者:华人民共和国财政部 证券监督管理委员会 华人民共和国  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内 ...
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售價:HK$ 74.8

北京市骨科专业质量控制和改进中心质控报告 北京市骨科专业质量控制和改进心质控报告
『简体书』 作者:北京市骨科专业质量控制和改进心  出版:中国协和医科大学出版社  日期:2025-06-01
本书是由北京积水潭医院院长牵头主编的一本关于“骨科质量控制与改进”的总结性报告,内容具备大量的直观数据图和数据表格,对多年的骨科质控工作进行了全面梳理和总结。 本《报告》主要分为两大部分,包括手术人数和出院人数情况,以及骨科专业手术质量控制指标。主要内容如下: ...
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售價:HK$ 74.8

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