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企业内部审计 编审委员会
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中国企业年鉴2022
『简体书』 作者:中国企业年鉴编委会 编 出版:企业管理出版社 日期:2023-04-01 《中国企业年鉴》全面反映和记录了中国企业改革与发展的历程;从多元视角、各个领域真实客观地记录了中国企业改革、管理和发展的新成就和新经验。书中的企业发展概况、行业发展概况、企业管理综述、国民经济和社会发展统计资料等,是出自专业人员的研究成果和我国经济发展的第一手 ... |
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中国企业年鉴2023
『简体书』 作者:中国企业年鉴编委会 出版:企业管理出版社 日期:2024-04-01 《中国企业年鉴》全面反映和记录了中国企业改革与发展的历程;从多元视角、各个领域真实客观地记录了中国企业改革、管理和发展的新成就和新经验。书中的企业发展概况、行业发展概况、企业管理综述、国民经济和社会发展统计资料等,是出自专业人员的研究成果和我国经济发展的第一手 ... |
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(2015修订版)企业内部控制--主要风
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编著 出版:立信会计出版社 日期:2015-02-01 2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编著的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2015年修订版企业内部控制培训指定教材》是一本针对 ... |
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(2017版)企业内部控制主要风险点、关
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会编 出版:立信会计出版社 日期:2017-01-01 企业内部控制编审委员会编*的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2017年版企业内部控制培训指定用书》以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导向的 ... |
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(2017版)企业内部控制基本规范及配套
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会编 出版:立信会计出版社 日期:2017-01-01 企业内部控制编审委员会编的《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2017年版企业内部控制培训指定用书》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制 ... |
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(2015年版)企业内部控制基本规范及配
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编 出版:立信会计出版社 日期:2015-03-01 企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建设目标基本建成,是继 ... |
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企业内部控制评价体系研究
『简体书』 作者:企业内部控制评价体系研究课题组 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-02-01 本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行了深入的探索,分享作 ... |
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内部审计 让虚假数字无处藏身
『简体书』 作者:陈金翠 出版:人民邮电出版社 日期:2017-04-01 全书共包括9部分内容,分别为: 内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、 人力资源管理控制的内部审计。 ... |
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中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
『简体书』 作者:贺志东 出版:电子工业出版社 日期:2019-09-01 全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计 ... |
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双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究
『简体书』 作者:罗艳梅 出版:黑龙江大学出版社 日期:2019-04-01 内容简介:企业内外部环境的变化,导致企业受托责任关系日益复杂化,内部审计作为组织内部专业的管理控制机制,被赋予了在内部控制、风险管理、公司治理等方面越来越多的责任和期望,成为董事会和管理层共同实施控制的手段,在公司治理和企业管理中发挥作用。然而,董事会和管理层 ... |
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内部经济责任审计前沿问题研究
『简体书』 作者:吴永兰 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-11-01 内部经济责任审计是我国特有的审计制度,十八大以来,党和政府十分重视开展领导干部经济责任审计,以加强党风廉政建设和反腐倡廉工作。目前,内部经济责任审计尚处在发展和完善阶段,存在经济责任界定难、评价缺乏指标体系、风险突出又防范不力、结果运用程度不一、质量难以保障以 ... |
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医院内部审计实务
『简体书』 作者:郭云波,胡兴华,瞿晓龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-03-01 ... |
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增值:集团公司内部审计实务与技巧
『简体书』 作者:梁雄 出版:立信会计出版社 日期:2025-08-01 ... |
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内部控制管理技能
『简体书』 作者:国际内部控制协会[ICI] 著 出版:企业管理出版社 日期:2017-09-01 本书是国际内部控制协会(ICI)专门为国际注册内部控制师资格认证而编写的考试指定用书。ICI通过定义与内部控制职责相关的任务,整合企业管理的各种相关知识、法律法规、流程管理及信息系统的监管要求,形成了考核与认定国际注册内部控制师的八大专业知识与技能。这八大技能 ... |
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大道同心 无远弗届——中国博物馆协会陈列艺术委员会四十周年回顾与展望文集
『简体书』 作者:中国博物馆协会陈列艺术委员会 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 本书是中国博物馆协会陈列艺术委员会四十周年回顾与展望文集,第一部分“历史发展”,既有具体事件的叙述,又有理论上的升华,将老一辈陈列艺术工作者的职业操守和高风亮节表现得栩栩如生。第二部分“陈列叙事与手段”,是对四十年来中国陈列艺术的理论思考,注重在实践基础上进行 ... |
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计算机网络与信息安全(2024年版) 全国高等教育自学考试指导委员会
『简体书』 作者:全国高等教育自学考试指导委员会 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 本书是根据全国高等教育自学考试指导委员会最新制定的《计算机网络与信息安全自学考试大纲》,为参加高等教育自学考试的考生编写的教材。本书面向计算机科学与技术、软件工程和信息安全等专业的人才培养需求,介绍了计算机网络与信息安全的基本概念、基本原理、典型网络与协议、信 ... |
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企业合规论丛(第4辑)
『简体书』 作者:华东师范大学企业合规研究中心 出版:中国法制出版社 日期:2021-07-01 《企业合规论丛》由华东师范大学企业合规研究中心创办,初创于2018年,本丛书立足合规管理的理论分析与实践操作,分析了中国企业合规管理中出现的问题,后对中国企业建设良好的合规管理体系提出了建议。本书是2020年卷,包含“专题研讨”“论文争鸣”“判解研究”等栏目, ... |
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人身保险公司审计指南
『简体书』 作者:《人身保险公司审计指南》编写组 出版:中国时代经济出版社 日期:2014-01-01 《人身保险公司审计指南》兼顾规范性和指导性。指南严格依据审计法律法规和国家审计准则,规范人身保险公司审计的职责权限,以及审计目标、内容、程序、方法,并针对各项具体业务,从多角度进行分析,从多方位提出审计思路。此外,指南附有近年来人身保险公司审计中发现的典型案例 ... |
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中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2021年版)
『简体书』 作者:《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读:2021年 出版:立信会计出版社 日期:2021-03-01 ... |
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企业科协工作手册
『简体书』 作者:中国科协企业创新服务中心 组编 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2022-06-01 《企业科协工作手册》共分六章,围绕企业科协是什么、怎么建、干什么、怎么干、有哪些新类型、可从中国科协和各级地方科协获得哪些服务与支持等六个主要方面,深度思考新形势下企业科协的职责和定位,系统梳理、提炼出企业科协的工作举措和方法,力争全面、客观、准确地反映当前企 ... |
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