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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 国际内部控制协会[ICI] 著 ”共有 70879 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
企业内部控制(王治懿) 企业内部控制(王治懿)
『简体书』 作者:王治懿  出版:立信会计出版社  日期:2023-09-01
本书稿共分为三个篇章:企业内部控制理论篇、企业内部控制实务篇和企业内部控制评价篇。本书以内部控制理论发展简史开端,介绍国内国际内控理论发展进程和我国企业内部控制框架体系;进而展开对内部控制理论体系中要素、原则、作用等的介绍;由此从内控的两个主要层面(企业层面和 ...
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售價:HK$ 51.8

施工企业内部控制 施工企业内部控制
『简体书』 作者:刘正昶,商德福 编著  出版:人民日报出版社  日期:2018-03-01
本书以内部控制的标准与评价方法,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对施工企业内部控制制度进行论述,同时融合了业务层面的内部控制措施,并利用多个案例详细分析了施工企业内部控制体系中可能存在的主要问题以及造成这些问题的主要原因,同时针对 ...
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售價:HK$ 82.4

公立医院内部控制体系优化设计研究 公立医院内部控制体系优化设计研究
『简体书』 作者:陆敏  出版:上海科学普及出版社  日期:2020-04-01
本书主要以公立医院(以A医院为例)作为特定的研究对象,基于《行政事业单位内部控制工作规范(试行)》,将全面风险管理理论引入公立医院,通过建立以风险为导向、以预算为主线、以资金管控为核心、以财务管理为载体、以信息化建设为平台、以内外部评价为监督的公立医院内部控制 ...
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售價:HK$ 63.4

内部控制与风险管理(第3版)(全国会计领军人才丛书·会计系列) 内部控制与风险管理(第3版)(全国会计领军人才丛书·会计系列)
『简体书』 作者:池国华 朱荣  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-04-01
本书第3版是在保持第2版基本特色与优点的前提下,为适应内部控制理论与实务发展及教学改革的要求进行的修订。本次修订主要体现在以下几个方面: 1.与时俱进。全书体现了内部控制、风险管理和合规管理三者融合的新理念,强调“大风控”体系建设的新思路。 2.融入思政。 ...
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售價:HK$ 64.4

大股东控制下的公司集团内部资本配置行为研究 大股东控制下的公司集团内部资本配置行为研究
『简体书』 作者:龚志文  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-07-01
近几十年来,随着企业多元化战略的兴起和并购重组的日益频繁,企业造“系”运动波澜壮阔,我国涌现出大量的企业集团和“事实性”的公司集团(如系族企业)。内部资本市场(Internal Capital Markets,ICM)被公司集团广泛应用。在大股东的超强控制之下 ...
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售價:HK$ 78.2

小企业内部控制:自主管控的路径与方法 小企业内部控制:自主管控的路径与方法
『简体书』 作者:李敏  出版:上海财经大学出版社  日期:2021-06-01
本书以《小企业内部控制规范(试行)》为指南,以健康安全、持续发展为根本宗旨,以经营管理中的业务流程为基础平台,以防范风险、有效制衡为管控主线,以有序开展管控融合的动态活动为表现特征,积极探寻有效的控制策略、控制措施与应用场景。全书以构成小企业内部控制应当关注的 ...
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售價:HK$ 70.0

IPO财务核查解决之道2:内部控制与案例指引 IPO财务核查解决之道2:内部控制与案例指引
『简体书』 作者:投行小兵 著  出版:法律出版社  日期:2019-05-01
无论IPO审核的政策或者标准如何变化,内部控制一直都是审核过程中备受关注的一个问题,也是直接涉及发行条件的一个规则。 内部控制问题尽管宽泛,但是在某些会计核算环节还是非常重要的一个保障,尤其是对于一些交易对象广泛、交易数据庞杂的特殊行业。对于企业的生产经营来 ...
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售價:HK$ 187.7

企业内部控制架构设计实操手册 企业内部控制架构设计实操手册
『简体书』 作者:王海荣  出版:人民邮电出版社  日期:2019-08-01
内控及管理体系的巩固与实施可以推动企业的管理工作,使其更加规范、高效,可以提升组织的运营效率,提高公司治理水平。做好内部控制架构设计是搭建内控体系的*步,也是重要的一步。 《企业内部控制架构设计实操手册》作者拥有十多年的内控实践经验,先后供职于制造业、咨询服务 ...
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售價:HK$ 97.4

治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理 治理风险与合规:统一治理框架下的风险管理、内部控制和合规管理
『简体书』 作者:陈飞泉  出版:中国经济出版社  日期:2021-11-01
“一个企业只有一个治理体系”,内部控制体系、风险管理体系或合规管理体系是治理体系的组成部分。不同体系的组成组件和元素是相通的。其他体系对治理体系闭环(设计与实施、运行与监测及评价和改进)管理提出了要求。因此,应将其他体系要求嵌入治理体系,使这些要求成为治理体系 ...
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售價:HK$ 120.8

公司治理与内部控制(第2版) 公司治理与内部控制(第2版)
『简体书』 作者:胡晓明 许婷 刘小峰  出版:人民邮电出版社  日期:2018-04-01
本教材主要对公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制与公司治理模式以及内部控制基本框架、内部控制基本要素等内容进行阐述,基于公司治理剖析内部控制和企业风险管理的结构和流程,力图通过大量案例介绍与解读、采用多形式的表达和诠释将理论与实践有机融合,满足各层次学 ...
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售價:HK$ 82.2

企业内部控制学(第四版) 企业内部控制学(第四版)
『简体书』 作者:郑洪涛 张颖  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-08-01
《企业内部控制学》自2009 年出版以来,至今已经推出第四版。在这9 年时间里,本书得到了广大师生和读者的认可和厚爱,在2015 年被评为东北财经大学出版社的畅销教材,对此我们深表谢意。根据企业内部控制法规的变化,以及国内部控制实务的发展,本书在保持第三版内容 ...
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售價:HK$ 45.4

多元化、内部控制与企业价值 多元化、内部控制与企业价值
『简体书』 作者:赵洁  出版:经济科学出版社  日期:2018-08-01
本论文共分7章,第1章导论,主要介绍研究背景与意义,研究内容、思路与方法,以及主要创新点;第2章理论基础与文献综述;第3章我国企业内部控制制度背景与现状分析;第4章内部控制对多元化战略选择影响的实证检验。第5章多元化对企业价值影响的实证检验。第6章我国企业内部 ...
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售價:HK$ 55.4

内部控制与企业技术创新的多维异质性研究 内部控制与企业技术创新的多维异质性研究
『简体书』 作者:郭军 著  出版:中国经济出版社  日期:2020-12-01
我国经济转型时期及创新驱动发展战略背景下,制造业企业转型升级亟须进行技术创新。同时,内部控制作为企业内部重要的风险管控机制,内嵌于企业技术创新全过程。 本书以多维视角——宏观层面信贷配置、中观层面供应链集中度、微观层面高管团队异质性,并考虑企业产权性质、生命周 ...
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售價:HK$ 89.8

小企业内部控制规范(试行) 小企业内部控制规范(试行)
『简体书』 作者:本书编委会 著  出版:立信会计出版社  日期:2017-11-01
为贯彻落实党中央、国务院关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的有关要求,引导和推动小企业加强内部控制建设,提升经营管理水平和风险防范能力,促进小企业健康可持续发展,财政部制定了《小企业内部控制规范(试行)》。请各小企业参照执行。 ...
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售價:HK$ 69.6

高校财务内部控制实务 高校财务内部控制实务
『简体书』 作者:刘罡 著  出版:中国农业大学出版社  日期:2018-07-01
随着科教兴国战略的推进,对高等教育越来重视。对于高校而言,随着学校办学资源的不断增加,如何管好用好办学资金,有效防范资金风险,就需要不断加强高校办学资金的内部控制和管理。为了进一步推动高校内部控制建设,在中国教育会计学会农业院校分会的领导和支持下,我们组织了部 ...
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售價:HK$ 96.6

董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究 董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究
『简体书』 作者:李庆玲 著  出版:经济管理出版社  日期:2020-05-01
《董事会对内部控制缺陷认定标准制订的影响研究》主要采用理论研究与实证研究并重、定性分析与定量分析相结合等方法开展研究。首先,介绍了相关的内控缺陷认定标准的制度背景与理论基础;其次,在深度分析内控缺陷认定标准披露现状的基础上,揭示了董事会类型、会计专长影响内控缺 ...
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售價:HK$ 116.2

医院内部控制实务 医院内部控制实务
『简体书』 作者:戴文娟  出版:安徽师范大学出版社  日期:2017-08-01
医院内部控制指从医院管理的角度规范医院各方面行为,即为了保证医院各项业务活动合法合规、有效进行、医院资产安全完整、财务信息真实可靠、能够防范医院舞弊腐败现象的发生、提高医护人员的办医效率和效果而制定与实施的一系列方法、制度和程序的总称,并予以规范化、制度化、系 ...
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售價:HK$ 56.6

科研管理内部控制与审计:实务与案例 科研管理内部控制与审计:实务与案例
『简体书』 作者:王雷  出版:北京大学出版社  日期:2019-11-01
我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题 ...
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售價:HK$ 117.5

国家碳市场控排企业内部法律风险控制:理论与实践 国家碳市场控排企业内部法律风险控制:理论与实践
『简体书』 作者:王国飞 著  出版:武汉大学出版社  日期:2021-12-01
国家碳市场建设已正式启动且将正式交易,以“高能耗、高排放、高污染”为特征的控排企业,是国家碳市场主要的温室气体减排主体。其在参与碳市场机制下的减排行动的同时,也存在着自身行为引致的内部法律风险问题。囿于诸多因素,现有的碳排放权交易管理立法的基础理论未能为化解控 ...
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售價:HK$ 66.7

企业内部控制 企业内部控制
『简体书』 作者:编者:章国标  出版:浙江大学出版社  日期:2021-10-01
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售價:HK$ 83.0

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