![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
臺灣用戶 |
![]() |
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 | ![]() |
在 大書城
以“
全文
模式”搜“
企业内部控制编审委员会 编
”共有
95990
结果:![]() |
同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
![]() ![]() |
国家碳市场控排企业内部法律风险控制:理论与实践
『简体书』 作者:王国飞 著 出版:武汉大学出版社 日期:2021-12-01 国家碳市场建设已正式启动且将正式交易,以“高能耗、高排放、高污染”为特征的控排企业,是国家碳市场主要的温室气体减排主体。其在参与碳市场机制下的减排行动的同时,也存在着自身行为引致的内部法律风险问题。囿于诸多因素,现有的碳排放权交易管理立法的基础理论未能为化解控排企业的内部法律风险提供有力的基础。鉴此,对碳市场中控排企业 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制
『简体书』 作者:编者:章国标 出版:浙江大学出版社 日期:2021-10-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制、政府支持政策与企业技术创新
『简体书』 作者:唐华 出版:中山大学出版社 日期:2023-12-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
『简体书』 作者:企业内部审计 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
控制你的控制欲 写给父母的一封信
『简体书』 作者:张晨 著 出版:百花洲文艺出版社 日期:2025-05-01 本书是心理励志类图书。控制欲如同一把双刃剑:恰当的边界内,控制欲能够体现一个人的责任感与关爱之心;当控制欲越过合理的界限,它便如同一张无形的网,紧紧束缚着人与人之间的关系。面对控制欲这一心理现象,我们需要学会审视与驾驭,这要求我们保持理性与自省,时刻提醒自己尊重他人的独立性与边界感。《控制你的控制欲:写给父母的一封信》 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
变质心控制飞行器建模与制导控制方法
『简体书』 作者:晁涛 出版:哈尔滨工业大学出版社 日期:2024-09-01 本书主要内容有:变质心控制技术概述、变质心控制再入飞行器研究概述、坐标系及其变换、控制力与控制力矩、地球形状和引力场、空气动力及力矩、变质心再入飞行器数学模型、变质心再入飞行器制导律、变质心再入飞行器控制律、变质心再入飞行器仿真分析。 在变质心再入飞行器研究领域,国内外尚无相关专著。本书对变质心再入飞行器建模、制导、 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
永磁电机高精度控制系统——从PID控制到智能控制
『简体书』 作者:高钟毓、贺晓霞 出版:清华大学出版社 日期:2025-01-01 本专著系统地介绍了无刷直流电机与永磁同步电机的工作原理和数学模型、工程实现中的电压源脉冲调宽逆变器和测角元件的原理、PID控制系统的电流环和位置环设计方法及智能控制方法,包括自调整模糊PID控制、自适应模糊滑模变结构控制、自适应模糊反步控制,以及自适应模糊神经网络动态面控制方法。全书共8章,前两章介绍无刷直流电机与永磁 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
氢燃料电池汽车控制与开发技术 汽车电子与控制
『简体书』 作者:陈静 著, 出版:国防工业出版社 日期:2025-05-01 本书共7章,内容全面覆盖了氢燃料电池汽车的控制技术、开发技术和硬件在环测试方法。作者以提升氢燃料电池汽车的操控平顺性、稳定性和安全性为目标,通过对氢燃料电池汽车进行需求分析,提出并研究了氢燃料电池系统DCDC 变换器控制技术、氢燃料电池系统供气系统控制技术、电机驱动控制与调速技术、基于 AutoSAR 的控制器开发技术 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
航天动力学与控制系列丛书--航天器电磁编队动力学与控制
『简体书』 作者:周庆瑞、刁靖东、宋莹莹、孟斌 等 著 出版:化学工业出版社 日期:2025-01-01 航天器电磁编队飞行是一种无推进剂消耗的编队飞行方式,它的工作原理是为每个航天器安装电磁线圈,通过不同航天器上电磁线圈之间相互作用产生的电磁力和电磁力矩控制航天器的相对运动。航天器电磁编队的控制过程无须消耗推进剂,且具有无羽流污染、控制力连续的优点,但电磁场的强非线性和位姿耦合也给编队动力学建模和控制带来挑战。本书结合作 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制与风险管理(第二版)
『简体书』 作者:王清刚 出版:北京大学出版社 日期:2020-11-01   《内部控制与风险管理(第二版)》对应的“内部控制与风险管理”课程是高校会计与财务专业的专业必修课程。《内部控制与风险管理(第二版)》以中国企业内部控制规范体系为基础,关注内部控制与风险管理新发展,同时广泛借鉴世界范围内的先进经验和国际标准,体现全球趋同思想。内部控制建设的基本逻辑是“目标?D?D风险 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
不强势的勇气 如何控制你的控制欲(漫画实践版)
『简体书』 作者:何圣君 出版:人民邮电出版社 日期:2025-05-01 一个家庭最大的危机,就是控制型的妈妈和隐身的爸爸,养出一个有问题的孩子! 成为妈妈后,你是不是经常有这样的感觉:凡事都要操心,觉得自己既心累又不讨好;总会突然爆发猛烈的情绪;亲子关系难以融洽,经常与孩子陷入“对抗”状态;时常后悔自己的强势行为,想要改变,却不知从何做起……本书正是为在育儿路上跌跌撞撞、不断自省,却又始 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制理论与实务(第4版)
『简体书』 作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2020-07-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内部控制设计和评价的基本原理与方法,然后从公司层面和业务层面两 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
集团公司内部控制:原理与方法
『简体书』 作者:李连华 出版:厦门大学出版社 日期:2021-10-01 集团公司是企业的组织形式,目前但凡大型企业,基本都是采用集团化的组织结构。从内部控制上分析,集团公司的内部控制与单体企业有着很大不同。因为其不仅包括集团本部的内部控制,还包括对于子公司的内部控制,而后者实际上是对另一个经济主体的控制问题。本著作基于集团公司内部控制的理论困惑与现实需要进行研究,从实践总结和理论分析上论述 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制学(第四版)
『简体书』 作者:池国华 出版:北京大学出版社 日期:2022-01-01 《内部控制学(第四版)》是高校会计、财务管理专业必修课程“内部控制学”的配套用书。前三版累计销量七万余册,被众多高校选作教材。第四版是在保持第三版基本特色与优点的基础上进行的修订。《内部控制学(第四版)》的特色主要体现在以下方面:(1) 重点突出,与时俱进。《内部控制学(第四版)》删繁就简,以介绍我国内部控制发展历程中 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
大股东控制下的公司集团内部资本配置行为研究
『简体书』 作者:龚志文 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-07-01 近几十年来,随着企业多元化战略的兴起和并购重组的日益频繁,企业造“系”运动波澜壮阔,我国涌现出大量的企业集团和“事实性”的公司集团(如系族企业)。内部资本市场(Internal Capital Markets,ICM)被公司集团广泛应用。在大股东的超强控制之下,成员企业之间进行大量的资本配置活动。 然而,国内相关研究 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 《内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论与实务》在编写过程中,紧扣《企业内部控制审计指引实施意见》《 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
高等学校内部控制理论与实务
『简体书』 作者:王同孝 出版:应急管理出版社 日期:2022-01-01 专著以现代系统论、现代控制论、现代信息论、政治学、经济学、管理学、法学为理论基础,以《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等80多个法规制度为依据,以高等学校内部控制实践案例为实证,阐述了高等学校内部控制的理论基础,论证了新时期加强高校内部控制的重要性和必要性,论述了高等学校在新形势下进行内部控制 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制审计功能与质量
『简体书』 作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内控审计质量进行了系统性的分析。 文章反映了我国资本市场中上 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制与风险管理
『简体书』 作者:王清刚 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-11-01 本书以系统论、控制论和信息论为指导,以理论实践案例为主线,按照目标风险控制逻辑,注重培养学生提出问题分析问题解决问题的专业素养和实践能力,系统论述了内部控制与风险管理的知识结构和能力框架,介绍了风险管理的先进技术和工具。本书坚持思政引领,育人为本;基础雄厚,视野开阔;关注动态,紧跟前沿;突出理论与实践紧密结合,注重实务 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
高等学校内部控制实务
『简体书』 作者:丁丽 出版:经济科学出版社 日期:2021-08-01 高等学校承担着为国家培养人才和进行科学研究的重要职能。高等学校如何高效地利用好办学资金,更好地为国家培养人才,更好地推进科学技术的进步,依赖于科学有效的内部控制制度。如何构建适用于高校的内部控制制度,是每一所高等学校亟待解决的问题。本书将从实务的视角,对高等学校预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、采购管理、基本建设 ... |
詳情>> | |
如果未能搜尋到意向中的書籍,可以參看:“找書說明” 或 “尋書登記服務”
書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |
megBook.com.hk | |
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. |