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企业内部审计 编审委员会
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
『简体书』 作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审 ... |
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企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
『简体书』 作者:本书编委会 出版:地震出版社 日期:2023-12-01 本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景 ... |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2021-01-01 ... |
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内部审计(第二版)
『简体书』 作者:李冬辉 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-06-01 本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济效益审计和经济责任审 ... |
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内部审计(微课版)
『简体书』 作者:袁小勇 王茂林 出版:人民邮电出版社 日期:2023-07-01 本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(章至第三章:内部审计的性质与使命、内 ... |
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内部审计
『简体书』 作者:张红英 出版:厦门大学出版社 日期:2020-01-01 内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审计主要方法,内部控制自我评价,舞弊审计,经济效益审计,风险管 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:郭群 主编 出版:北京大学出版社 日期:2024-08-01 为适应国内外内部控制理论与实务的最新发展和我国高等教育教学改革的需要,《企业内部控制》在吸收最新研究成果的基础上,结合典型案例,系统地介绍了内部控制理论和方法。《企业内部控制》以《企业内部控制基本规范》为主线,由基本理论、业务活动控制及内部控制评价与审计构成, ... |
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我国企业内部审计有效性评价研究
『简体书』 作者:庄莹 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-06-01 本书立足于我国企业内部审计之现状,在厘清内部审计质量、内部审计绩效和内部审计有效性三者之异同的基础上,围绕内部审计组织模式、内部审计人员、内部审计流程、高管支持,以及外部审计师评价等五个方面设置了内审有效性的评价指标,力求较为客观地评价企业内部审计有效性。 ... |
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企业内部审计外包实践调查与发展探析
『简体书』 作者:李万福 著 出版:东南大学出版社 日期:2020-07-01 本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提供更多的依据。本书的研究特色和贡献主要有以下几点: ,学术界 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者:盛永志 唐秋玲 出版:清华大学出版社 日期:2017-09-01 本书是根据《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》《企业内部控制审计问题解答》中有关规定和要求,以及《企业内部控制审计(*版)》教材使用情况编写完成。本书契合当前大力推进内部控制规范体系时代背景,具有内容科学、结构明晰、案例充分、易于学习和讲授 ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 ... |
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企业进出口活动内部审计方法与技巧
『简体书』 作者:蒋海帆 出版:中国海关出版社 日期:2019-09-01 本书从进出口申报风险、加工贸易保税管理风险、减免税货物管理风险的角度,梳理海关法律法规要求,汇总进出口业务风险类型,结合海关稽查与企业风险审计案例进行分析。运用审计的手段、方法和工具,结合关务的专业知识,讲解如何开展进出口申报、加工贸易保税管理、减免税管理等业 ... |
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企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-06-01 《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业界D创并首次公开的内 ... |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 ... |
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金融机构审计实务指南
『简体书』 作者:金融机构审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-08-01 金融活动贯穿经济社会运行的各个方面,涉及金融机构、金融市场和金融活动参与者的各种行为,针对的也是层出不穷的金融创新,因此金融领域的审计需求往往呈现出范围较广、内容庞杂等特点,这也大大增加了审计工作的难度。本书旨在帮助金融机构审计从业人员提升审计技能,完善审计制 ... |
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内部审计学(第2版)
『简体书』 作者:沈征 出版:电子工业出版社 日期:2022-04-01 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法 ... |
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审计案例
『简体书』 作者:九江学院管理学院《审计案例》编写组 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 在中国式现代化进程中,审计是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。审计专业人才是市场经济人才的重要组成部分,对我国经济社会发展起着至关重要的作用。为了适应经济社会发展对高级审计人才的需要,更好地培养高级应用型人才,探索职业岗位需求与专业课程教学有机结合的 ... |
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现代企业内部审计实务全书
『简体书』 作者:本书编委会 编著 出版:地震出版社 日期:2017-10-01 本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审计师必备工具书。 ... |
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新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操
『简体书』 作者:朱虹,李艳艳 编著 出版:化学工业出版社 日期:2021-04-01 本书从审计人员应知、应会出发,详细介绍了审计的各项概念、工作方法和案例经验,全面分享了企业内部审计全流程的实操手段和技巧。全书共分为8章,主要介绍了内部控制与内部审计、企业内部审计基础知识、企业内部审计机构设置与管理、企业内部审计工作方法与流程、企业内部审计项 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:王国生 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2022-10-01 企业内部控制是一项融理论、实践和方法于一体的管理活动,本书旨在帮助企业建立和实施一套完善的内部控制体系,全书基于《企业内部控制基本规范》及其三类配套指引,分别从内部控制的五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督)以及内部控制的评价和审计这几方 ... |
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