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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
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线装国学馆——本草纲目
『简体书』 作者:线装国学馆 编委会 出版:中国画报出版社 日期:2019-05-01 《本草纲目》是中医本草著作,系李时珍对明代及以前本草书大量整理、补充而成,是集我国16世纪前中药学之大成之作。原书计52卷,内容主要为:介绍历代诸家本草及中药基本理论等内容,系统整理中药理论,并阐述李氏的学术见解;以一百十三种病证为纲,分列主治药物,或于病证下 ... |
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物权法与内部资本市场效率研究
『简体书』 作者:万滢霖 出版:北京邮电大学出版社有限公司 日期:2024-07-01 在我国很多企业选择通过构建内部资本市场进行融资,相关文献指出多元化企业的内部资本市场能够有效缓解企业融资约束,但也具有双层代理问题以及相当普遍的交叉补贴和低效率问题并导致企业价值的减损,成为大股东掠夺的工具。2007年中国物权法不仅将原材料、半成品、产品等存货 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 《企业内部控制》对应课程为MBA专业必修课程之一。我们面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。本书依托中国的公司环境,将内部控制普适性原理嵌入中国的公司治理与管理过程。本书首先阐述如何在环境评估的基础上,按照五 ... |
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中国稀土学科史 中国学科史研究报告系列
『简体书』 作者:中国稀土学会 出版:中国科学技术出版社 日期:2025-08-01 稀土学科是我国特色学科,对该学科在我国的生成、演化历史进行系统梳理和研究,《中国稀土学科史》以较翔实的史料对稀土学科做了介绍和描述。鉴于稀土学科具有相对独特的地位和影响,稀土学科发端、成长、日臻成熟的历程值得认真梳理和总结并从中获得启迪。通过对学科史的研究,可 ... |
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企业内部控制从懂到用 第2版
『简体书』 作者:冯萌 宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 企业内部控制看似复杂,其内核却可以归纳为 “意识与理念、风险与对策、原理与工具、场景与应用、体系与落地” 五组关键词。基于这样的框架,作者依托其近二十年的专业服务经验,紧扣中国企业经营及监管环境特点,通过丰富的现实案例及企业实操经验教训,详细介绍:(1)内控的 ... |
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内部审计学(第2版)
『简体书』 作者:沈征 出版:电子工业出版社 日期:2022-04-01 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范,内部审计的过程与方法 ... |
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公立医院内部控制体系建设指引
『简体书』 作者:上海申康医院发展中心 出版:复旦大学出版社 日期:2024-12-01 本书根据财政部、国家卫生健康委员会对公立医院内部控制建设任务的有关部署,聚焦公 立医院内部控制关键领域与薄弱环节,主要从五大方面为完善内部控制体系建设提供系统性理 论支持。 内部控制风险评估方面,明确公立医院开展风险评估的工作步骤及关注重点;单位层面内 部控 ... |
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现代企业财务管理与内部控制研究
『简体书』 作者:伍小玲,石鑫 出版:中国商业出版社 日期:2024-09-01 本书以现代企业财务管理与内部控制作为研究主体。首先,对当前加强企业财务管理与内部控制的基本概念和重要性分别进行了阐述,介绍了财务管理与内部控制对于企业管理的重要性;然后,从不同角度对现代企业财务管理与内部控制中存在的主要问题进行了分析;最后,从不同的方面提出内 ... |
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非营利性民办学校内部控制规范研究
『简体书』 作者:刘建银 出版:科学出版社 日期:2025-06-01 引导规范民办教育健康发展,有必要引入新的思考视角。《非营利性民办学校内部控制规范研究》基于组织内部控制框架,在分析我国民办非企业单位、非营利性民办学校相关制度的基础上,对民办学校的内部控制状况进行了案例研究,然后分析了世界上有代表性的内部控制规范。*后,针对我 ... |
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公立医院内部控制优化:方法论与经典案例
『简体书』 作者:李颖琦 出版:经济科学出版社 日期:2025-06-01 本书共分为两大部分,第一部分为公立医院内部控制优化方法论:包括但不限于,公立医院内部控制就与和挑战;构建与实施路径;内部控制评价与持续改进等。第二部分为公立医院内部控制优化经典案例,包括北京协和医院、上海瑞金医院、复旦大学附属中山医院,约有20余家医院案例分享 ... |
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企业内部控制(第四版)
『简体书』 作者:李荣梅 权红 张瀚文 吴方 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-06-01 为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,利于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《企业内部控制》一书。 本书具有知识系统完善、内容丰富、应用 ... |
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热交换器的内部密封及其失效分析
『简体书』 作者:陈孙艺 著 出版:化学工业出版社 日期:2025-01-01 《热交换器的内部密封及其失效分析》以管壳式热交换器的内部密封失效问题为导向,分别按密封失效的表现、管接头密封的技术基础及技术拓展、内部密封失效的技术因素和运行工艺因素共五个专题,对异侧流程间的密封、同侧流程间的密封、非常规工况的内部密封、热应力作用下的内部密封 ... |
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内部控制新论
『简体书』 作者:王宝庆 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-09-01 内部控制新论,分为四个章节:内部控制原理,企业内部控制,行政事业单位内部控制与个人家庭内部控制。该书不同于内部控制制度介绍,也不同于一般的内部控制专著研究。主要体现在理论创新与实践创新。内部控制中的点线面是核心,企业内部控制体系的创新实施,行政事业单位廉政风险 ... |
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企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:高翠莲 出版:高等教育出版社 日期:2022-08-01 本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材。本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述,第二章 ... |
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企业内部控制(张长胜)
『简体书』 作者:张长胜 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理 ... |
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钢丝绳内部磨损与断裂机理研究
『简体书』 作者:徐春明、彭玉兴 著 出版:化学工业出版社 日期:2024-10-01 本书系统全面地介绍了钢丝绳内部微动摩擦磨损特性和断裂失效机理方面的研究成果。主要内容包括:探析钢丝绳动力学特性及内部钢丝间接触力学行为,研制钢丝绳内部摩擦磨损模拟试验装置,揭示不同接触参数、接触形式、干摩擦、脂润滑、淋水、腐蚀、粉尘等复杂工况下钢丝绳内部微动摩 ... |
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降本增效:用内部控制提升企业竞争力
『简体书』 作者:财务小豆芽 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 2023年我国股票发行开始全面推行注册制,标志着更多的企业有机会在资本市场上取得融资,这对企业的内部控制也提出了更高的要求。在当下经济形势中,中小企业更加迫切地需要建立适合自己的内部控制体系,并利用内部控制进行降本增效,提升企业价值。 本书从企业实操的角度完整 ... |
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企业管理会计及其内部控制研究
『简体书』 作者:宋月,朱玲,张丛政 著 出版:原子能出版社 日期:2024-12-01 本书围绕企业管理会计与内部控制展开全面研究。首先阐述管理会计的产生发展、概念地位、与财务会计关系及基本职能,介绍管理会计信息化内涵、特征及优化策略。接着对内部控制进行概述,涵盖其产生发展、定义目标、原则要素及类型局限等内容。 书中深入探讨企业内部控制的主体、 ... |
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地方高校内部控制规范与操作研究
『简体书』 作者:周守亮,王延,浦艳 出版:经济科学出版社 日期:2025-05-01 随着科教兴国战略的推进,国家对高等教育越来越重视。对于高校而言,随着学校办学资源的不断增加,为了提升资金的使用效率,防范资金的运营风险,就需要加强和夯实高校内部控制的建设和提升。本书以高校内部控制的业务模块为切入点,阐述了高校内部控制建设的必要性,结合具体业务 ... |
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