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大型医疗项目业主方前期项目管理
『简体书』 作者:深圳市坪山区建筑工务署 出版:中国建筑工业出版社 日期:2022-03-01 随着我国医药卫生体制改革的不断深入,中央及地方政府加大对医疗机构,尤其是基层卫生医疗机构建设的投资,我国新建医疗建筑市场规模将逐步扩大。此外,新建医疗建筑很多是集门诊、医技、病房、科研、办公、后勤供应 ... |
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海关总署商品归类决定汇编(2022年版)
『简体书』 作者:《海关总 署商品归类决定汇编》编委会编 出版:中国海关出版社 日期:2022-12-01 沉淀5年全新改版 海关专家权威编写 新增1000余项归类决定 归类决定总数近3000项 ... |
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审计分析:从关系到大数据
『简体书』 作者:董东,王艳君,陈玉哲 出版:清华大学出版社 日期:2019-06-01 本书将多年计算机审计培训中的知识技术总结为教材,既包括关系数据库,又关注大数据在现代审计关系中的应用 ... |
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企业内部审计外包实践调查与发展探析
『简体书』 作者:李万福 著 出版:东南大学出版社 日期:2020-07-01 本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提 ... |
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审计学习指导与习题
『简体书』 作者:王志亮、陈旭霞 出版:清华大学出版社 日期:2017-05-01 本书可以作为高等院校会计、财政、税务、审计、法律等专业审计课程师生的教学辅助资料,也可作为经济、审计、财会工作者及企业管理人员了解审计、参加专业资格考试的参考书 ... |
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农业内部审计那些事儿
『简体书』 作者:甘德东 出版:清华大学出版社 日期:2018-11-01 尽管我国有很长的农业史,但在农业现代化上,我们仍在奋力追赶,而我们所遇 到的挑战将越来越多。本书主要针对农业企业内部审计中会遇到的一些难题,作了一些 经验总结,同时为从事农业管理业务的人士提供一些参考 ... |
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风险控制视角下的企业审计管理模式研究
『简体书』 作者:薛鹏 出版:辽宁人民出版社 日期:2022-11-01 为促进企业内部审计管理水平的提升和发展提供理论支撑和实践参考。 ... |
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审计理论·实训·案例
『简体书』 作者:林丽端,秦晓东,江婷婷 出版:经济科学出版社 日期:2021-02-01 由于经济关系的日益复杂和经营管理的客观需要,财产所有者由于能力、检查技术、法律、地域或经济等方面的限制,不能或无法亲自核查受托经管者的活动,这就需要一个具有相对独立的第三方对其加以检查和评价,这个独立 ... |
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审计案例:解析与训练
『简体书』 作者:李俊林 出版:电子工业出版社 日期:2020-04-01 本书包含案例解析和案例训练两篇。案例解析按照案例背景、案例提示、案例分析、案例小结依次展开,旨在全方位提高学生对审计案例的分析能力;案例训练包括背景介绍、思考与分析、知识点提示,着力于在更高层次上训练 ... |
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日志审计与分析实验指导
『简体书』 作者:杨东晓,杨进国,王宁,王剑利 出版:清华大学出版社 日期:2019-11-01 本书全面介绍日志审计与分析实验指导材料。全书共七章,主要内容包括日志的基本配置、日志采集配置、资产日志管理与设置,系统日志采集配置、日志存储与分析、查询与报表, ... |
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审计
『简体书』 作者:刘云 出版:电子工业出版社 日期:2016-08-01 本教材为全国高职高专会计专业教学改革行动计划系列教材,基础理论以实用、够用为目的,集审计理论与审计实务于一体,以注册会计师审计为主线,不强求理论体系的完整性,以理解概念、强化应用为重点,把理论知识与实 ... |
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中国审计评论 第16辑
『简体书』 作者:晏维龙 出版:经济科学出版社 日期:2022-03-01 本书由南京审计大学国家审计研究院与中国审计学会审计教育分会主办,汇集了审计专业领域大量专家和学者的审计研究成果。国家审计是党和国家监督体系的重要组成部分,习近平总书记于2018年5月在中央审计委员会次 ... |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
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饥饿终结者和他的粮食王国——世界粮食计划署概述篇
『简体书』 作者:丁麟 出版:中国农业科学技术出版社 日期:2018-05-01 饥饿终结者和他的粮食王国世界粮食计划署概述篇 ... |
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审计者独立性供求的契约机制和心理选择研究
『简体书』 作者:赵兴楣 出版:经济科学出版社 日期:2022-08-01 本书基于契约理论,借鉴行为经济学的研究成果,构建了一个由多层面、交互式发展的审计契约结构和多层次、动态调整的审计者独立性供给体系有机组合而成的、开放式的审计制度框架。通过对这种需求-供给框架下的独立性 ... |
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大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究
『简体书』 作者:王擎 出版:科学出版社 日期:2023-03-01 《大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究》是在我国宏观经济信息进入大数据时代,以及宏观经济风险更加复杂多变的背景下,基于审计大数据信息,创建宏观经济风险分析框架,构建审计数据指数体系和数据体系 ... |
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内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。 ... |
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慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
『简体书』 作者:杨玲玲 肖竞 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 ★《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业内部审计发挥职能、赋能企业数字化转型的“启示录” 帮助内部审计打开思路、明确方法 以审计活动推动企业数字化转 ... |
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审计实务
『简体书』 作者:唐亮 出版:电子工业出版社 日期:2019-08-01 “审计”是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。本书共分为12个项目,包括:认知审计,审计准则、审计依据与注册会计师职业道德规范,审计目标、审计对象与审计程序 ... |
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审计学
『简体书』 作者:叶陈云 出版:北京大学出版社 日期:2018-09-01 《审计学》按照现代通用审计学科的发展规律和创新思想,不仅全面系统地介绍了审计学科的基础理论与基本方法等知识体系,还突出地阐述与介绍了现代审计与鉴证业务在企业经营 ... |
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