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企业内部控制编审委员会 编著
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企业成本:2020年的调查与分析
『简体书』 作者:中国财政科学研究院“企业成本”课题组 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-10-01 自2016年国务院系统推进降成本工作以来,中国财政科学研究院持续围绕企业成本开展大型调研,调研成果产生了较大的社会影响力,为相关部门科学决策提供了重要支撑。2020年,新冠肺炎疫情全球大流行,使得世界 ... |
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农商银行内部控制建设研究
『简体书』 作者:于辉 出版:中国金融出版社 日期:2017-09-01 北京农商行将内部控制建设工作置于和业务发展同等重要的地位,在服务农商银行经营管理的同时,内控以及内审条线的同志们加大了专业理论的研究,逐渐形成了一批有应用价值、有影响力的研究成果,本书选取有代表性的理 ... |
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公立医院内部控制体系优化设计研究
『简体书』 作者:陆敏 出版:上海科学普及出版社 日期:2020-04-01 本书主要以公立医院(以A医院为例)作为特定的研究对象,基于《行政事业单位内部控制工作规范(试行)》,将全面风险管理理论引入公立医院,通过建立以风险为导向、以预算为主线、以资金管控为核心、以财务管理为载 ... |
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财务成本管理与内部控制实用全书
『简体书』 作者:李岩 出版:电子工业出版社 日期:2018-07-01 两位作者都是具有多年财务管理经验的老财务,在实战中积累了丰富的经验,有思路、有办法、能落地,帮助读者从有证书到会干活! ... |
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内部审计学(第2版)
『简体书』 作者:沈征 出版:电子工业出版社 日期:2022-04-01 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和 ... |
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内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-10-01 在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明 ... |
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科研管理内部控制与审计:实务与案例
『简体书』 作者:王雷 出版:北京大学出版社 日期:2019-11-01 我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机 ... |
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(教)财务风险与内部控制(陈可喜)
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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高校内部控制建设及典型案例
『简体书』 作者: 出版:苏州大学出版社 日期: ... |
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风险管理视角下行政事业单位内部控制研究
『简体书』 作者: 出版:西南财经大学出版社 日期: ... |
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内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
『简体书』 作者:黄政,刘怡芳 出版:经济科学出版社 日期:2024-08-01 研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素 ... |
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国有重点企业对标世界一流管理提升行动标杆企业、标杆项目、标杆模式(上、下册)
『简体书』 作者:国务院国资委企业改革局,国务院国资委干部 出版:经济科学出版社 日期:2021-12-01 为深入贯彻习近平总书记关于“加强管理体系和管理能力建设”的重要指示批示精神,落实国企改革三年行动部署安排,按照《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》要求,进一步发挥优秀企业示范带动作用,以点带面推 ... |
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高压开关柜内部燃弧压力效应仿真与应用
『简体书』 作者:阮江军,黎鹏,王栋 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 《高压开关柜内部燃弧压力效应仿真与应用》提出基于电弧能量热等效的开关柜内部短路燃弧压力升计算方法,开展不同间隙距离、不同短路电流下封闭容器内部间隙的短路燃弧试验,获得封闭容器内部压力升与热转换系数kp ... |
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现代企业内部控制实务(第三版)
『简体书』 作者:高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编 出版:经济管理出版社 日期:2017-03-01 高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编的《现代企业内部控制实务第3版企业风险管理实务丛书》研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构 ... |
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风险导向内部审计实务指南
『简体书』 作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 ·一线审计工作者操刀 ·1000+风险导向内部审计实操知识点详解 ·近100个风险导向内部审计实操案例·40个大型实战图表、流程·17个审计工作模板、示例·随书 ... |
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中国旧海关内部出版物使用手册
『简体书』 作者:吴松弟 方书生 主撰 出版:广西师范大学出版社 日期:2021-06-01 旧海关内部出版物已经成为研究近代学术史的重要资料。本书从整体上廓清了中国旧海关内部出版物的情况,并进行了细致分类和整理,借助本书能帮助读者轻松地从各种旧海关内部 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 2018年版
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2020年版)
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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企业内部控制规范讲解2010
『简体书』 作者:财政部会计司 出版:经济科学出版社 日期:2010-07-01 《企业内部控制规范讲解2010》的撰写历时近半年,其间反复修改,数易其稿,并进行了广泛深入的实地调研和征求意见,力求做到讲解精准、内容完整,通俗易懂,贴近企业实际,具有指导性、实用性和可操作性。 ... |
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机构内部治理与高质量可持续发展——2023中国房地产估价年会论文集
『简体书』 作者:中国房地产估价师与房地产经纪人学会 编 出版:中国城市出版社 日期:2024-11-01 近年来,我国房地产市场供求关系发生重大变化,房地产估价行业发展面临新的战略机遇和困难挑战。在新形势、新机遇、新挑战下,估价机构加强自身内部治理尤为重要,不仅有助于有效应对市场变化,也是夯实未来发展基础 ... |
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