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企业内部审计 编审委员会
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企业内部控制
『简体书』 作者:冯春阳,张舒,虎倩 出版:华中科技大学出版社 日期:2022-07-01 本书通过分析内部控制的产生与发展,提出内部控制建设的重要性,同时本书在内容上着重从内部控制的五要素:内部环境、风险评估、信息与沟通、监督、控制活动进行具体的分析和阐述,主要适用于会计学、审计学、财务管理本科专业学生使用。全书共分为6个部分,介绍了内部控制理论、 ... |
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企业内部控制(第三版)
『简体书』 作者:高翠莲 主编 出版:高等教育出版社 日期:2025-07-01 本书是“十四五”职业教育国家规划教材、职业教育国家在线精品课程配套教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材之一。 本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共 ... |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
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内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
『简体书』 作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审 ... |
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内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 《内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论 ... |
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内部控制审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本 ... |
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我国高校内部控制审计研究
『简体书』 作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部 ... |
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内部控制审计功能与质量
『简体书』 作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内 ... |
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风险导向内部审计实务指南
『简体书』 作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 随着我国经济发展日新月异,内部审计在国民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适 ... |
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研究型内部审计:组织治理与风险管理创新
『简体书』 作者:张瑛 出版:社会科学文献出版社 日期:2025-08-01 本书深入探讨了研究型内部审计的理论基础、实践应用及其与组织治理、风险管理的融合。 ... |
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家族企业内部审计转型:权责重塑与价值增值
『简体书』 作者:张瑛 出版:中国社会科学出版社 日期:2025-12-01 本书围绕家族企业内部审计转型展开系统研究。首先介绍家族企业治理结构,涵盖内涵、历史演进、承接模式、治理模式及核心特征,为后续内部审计研究奠定基础。接着阐述新态势下家族企业内部审计转型,分析现状、转型动因。在定位演变方面,从功能性、协同性、长效性三个维度说明其从 ... |
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内部审计理论与实务(王颖)
『简体书』 作者:王颖 出版:立信会计出版社 日期:2023-02-01 本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风 ... |
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企业财务管理与内部审计研究
『简体书』 作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体签署状况,审批文件是 ... |
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行政事业单位内部审计实务与案例
『简体书』 作者:曹文莉,冯海燕 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-01-01 内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。 本书按照《审计署关于 ... |
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内部审计学(第二版)
『简体书』 作者:张建平 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-09-01 本教材力求实现以下特色及建设目标: 1.新颖性。本教材力求纳入国内外新理念、新方法、新技术,阐述现代内部审计的防弊、兴利、咨询和增值的目标;在审计对象和内容上,突破了只关注财务报表的真实、公允的传统做法,强调了风险管理审计和内部控制测试,将管理审计融入各种类 ... |
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公司内部审计(第3版)
『简体书』 作者:叶陈云 出版:机械工业出版社 日期:2019-01-01 -本书共有3大特点: *,本书从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍、审计内容演进、支持措施阐释、审计成功关键和关联关系再认识等方面,比较全面地阐述了公司内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法,对内部 ... |
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内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-10-01 在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了舞弊审计、基本建设项 ... |
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工业企业审计实务指南
『简体书』 作者:工业企业审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-06-01 随着企业股份制化、集团化、多元化,跨区域、跨国界经营特征越来越明显,工业企业如何对复杂经营活动进行有效的监督显得越来越重要,工业企业审计制度的建立势在必行。纵观我国工业企业的审计制度,我们可以发现当前许多工业企业在这个方面还存在很多问题,严重制约着企业的健康发 ... |
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特大型电网企业网络安全从业指南 Java代码审计与分析
『简体书』 作者:王文辉,等 出版:中国电力出版社 日期:2024-10-01 《特大型电网企业网络安全从业指南 JAVA 代码审计与分析》旨在为读者提供全面、系统的 Java代码审计知识和实用技能,帮助读者掌握代码审计的理论和实践。全书共6章,主要内容包括:第 1 章详细介绍 Java 环境的搭建,以及几款实用的代码审计(code re ... |
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金融企业会计与审计
『简体书』 作者:师佳英 出版:经济科学出版社 日期:2025-03-01 由于互联网金融发展,财务机器人的运用、审计监督的要求,商业银行、金融机构的生存面临巨大的挑战,传统的银行会计正在被淘汰。高校专业教育人才培养必需高瞻远瞩,提供综合业务的教材,才能培养综合能力的人才。同时信息技术的发展,宽口径、厚基础的要求,学分的压缩,要求必需 ... |
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