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企业内部控制 编审委员会
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液压与气动控制
『简体书』 作者:蒋建强 出版:西安电子科技大学出版社 日期:2023-12-01 液压与气动控制是高等院校机械工程、机械设计制造及自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程等机械工程类专业的专业基础课,也是机器人、自动化等专业的重要技术类课程,为适应专业与课程调整与教学改革的发展,反映当前液压与气动技术的应用及最新发展,结 ... |
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企业内部审计全流程实战从入门到实践
『简体书』 作者:屠建清 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 1.内容专业,实操性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,系统地介绍内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自 ... |
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内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究
『简体书』 作者:高梦捷 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-01-01 本书可能存在的创新点主要有三个方面: 第一,立足中国的制度背景,拓展内部薪酬差距经济后果的理论研究。大部分学者主要聚焦于资产报酬率等短期的财务指标探讨内部薪酬差 距对企业经营效率与效果的影响。本书则借助党的二十大报告指出提升全要素生产率 ... |
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建设工程目标控制(水利工程)历年真题+考点解读+专家指导
『简体书』 作者:全国监理工程师职业资格考试辅导用书编写委员会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2025-01-01 本书按照考试大纲要求,在编写中将命题要点以图表结合方式作了深层次的剖析和总结,并将重要采分点、易考查采分点等加注下画线,从而有效地帮助考生从纷繁复杂的学习资料中脱离出来,达到事半功倍的复习效果。精选典型真题,对易错点、易混项、计算难点等详细 ... |
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政府会计制度实务操作应用指南 2021版 条文解读 实操要点 案例解析
『简体书』 作者:政府会计制度审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-01-01 1.紧跟新法新规,原文深入剖析 严格依据新的政府会计制度编写,呈现一笔业务,两种分录新业务模式下的会计核算思维,体现新旧条文的修订变化与重点事项,有效帮助读者 ... |
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建设工程目标控制(土木建筑工程)历年真题+考点解读+专家指导
『简体书』 作者:全国监理工程师职业资格考试辅导用书编写委员会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2025-01-01 本书按照考试大纲要求编写,在编写中将命题要点以图表结合方式作了深层次的剖析和总结,并将重要采分点、易考查采分点等加注下划线,从而有效地帮助考生从纷繁复杂的学习资料中脱离出来,达到事半功倍的复习效果。精选典型真题,对易错点、易混项、计算难点等 ... |
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放射医学与防护名词
『简体书』 作者:医学名词审委员会等 出版:科学出版社 日期:2020-05-01 本书是全国科学技术名词审定委员会审定公布的放射医学与防护名词,内容包括总论,放射物理学,放射化学,电离辐射剂量学,放射防护,医用放射防护,放射生物学,放射毒理学,核武器损伤,核与辐射突发事件医学应急,放射性疾病诊断、治疗与健康监护,放射流行 ... |
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企业内部控制规范解读及案例精析(第三版)(罗勇)
『简体书』 作者:罗勇 出版:立信会计出版社 日期:2017-08-01 罗勇主编的《企业内部控制规范解读及案例精析第3版》的主要特点是:①以内部控制要素为主线,全面介绍企业内部控制的基本理论和操作要点,并重点分析内部控制的关键环节。②以《基本规范》和《配套指引》为依据,在准确解读的基础上,尽量做到通俗易懂,便于 ... |
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国有公共企业内部治理法律问题研究
『简体书』 作者:龚博 出版:法律出版社 日期:2023-02-01 党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,推动国家治理体系和治理能力的现代化是新一轮全面深化改革的总目标之一。国有公共企业承担着提供社会公共产品和服务,以及国家安全和民生保障的重大任务,是我国国民经济和社会 ... |
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企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-06-01 《企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业 ... |
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行政事业单位内部控制精细化管理全案(第二版)
『简体书』 作者:王德敏 出版:中国劳动社会保障出版社 日期:2021-01-01 本书提供了控制内容 控制目的 控制制度 控制流程四位一体的行政事业单位内部控制精细化管理全案,细化了行政事业单位组织架构、会计系统、信息系统、预算与结余、收入、 ... |
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多层次视角下企业高管权力对内部控制缺陷的影响机制研究
『简体书』 作者:郭军; 出版:中国经济出版社 日期:2017-12-01 近年来,频发的上市公司财务舞弊、违规经营等丑闻,充分暴露出企业内部控制的缺陷,严重损害投资者利益,使得内部控制目标的实现难以得到合理保证。同时,非效率投资是困扰 ... |
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北京市2023年度体检统计报告
『简体书』 作者:北京市体检质量控制和改进中心等 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 本报告是在北京市2023年度健康体检和专项体检的基础上,汇总了120家承担专项体检工作和239家承担健康体检工作的医疗机构的数据,对体检过程中查出的前十位重大异常体征进行分析,并收集异常体征的5年连续数据,组织专家进行科学分析,结合相关领域 ... |
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房地产企业成本预算与控制手册
『简体书』 作者:匡仲发 主编 出版:化学工业出版社 日期:2019-01-01 1.本书内容丰富、文字精炼。 2.大量实际案例,颇具参考价值。 3.图表为主,文字为辅,一目了然。 ... |
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政府干预、内部人控制与国有企业投资行为研究
『简体书』 作者:钟海燕 出版:中国社会科学出版社 日期:2017-03-01 本书首先从国有产权的视角考察政府干预以及由其衍生出的薪酬管制和债务软约束对公司投资的影响;其次从国有产权的视角考察行政干预下内部人控制的控制权安排对公司投资的影响;*后从大股东控制内部人控制的角度考察其对公司投资影响的作用机制。本书研究成果 ... |
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上市公司内部控制缺陷披露与审计师客户风险管理策略研究
『简体书』 作者:佘晓燕 出版:经济科学出版社 日期:2021-11-01 本书主要介绍了国内部控制信息披露制度演进, 国外内部控制信息披露制度演进内部控制信息披露制度的不足与展望,我国上市公司内部控制信息披露现状 内部控制评价报告披露情况内部控制审计报告披露情况 内部控制审计报告披露情况,内部控制评价报告中缺陷披 ... |
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内部控制与风险管理
『简体书』 作者:叶陈刚,韩燕,胡咏华 出版:经济科学出版社 日期:2019-11-01 内部控制与企业风险管理之间的联系是十分紧密的。内部控制的实质是风险控制,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的控制即内部控制,从这一概念来说,风险管理是内部控制的重要内容,企业风险管理包含内部控制,但两者之间的关系并不是简单的相互关系,两 ... |
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中小企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:张远录 马红 李英 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2017-06-01 高等职业教育会计专业富媒体智能型精品系列教材 配教师网络教学资源包 ... |
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内部控制学(第二版)
『简体书』 作者:梁运吉,孟丽荣 出版:科学出版社 日期:2018-07-01 本教材的教学内容安排能体现内部控制领域**研究成果,教材逻辑结构能体现企业内部控制运行的基本规律。教材全面、系统地研究和讲解了企业内部控制的基本原理与基本方法,注重对内部控制学中涉及的基本概念和基本原理的把握与理解;注重对企业内部控制学理论 ... |
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高校经济活动内部控制研究
『简体书』 作者:邵积荣 出版:羊城晚报出版社 日期:2017-08-01 作者根据自己35年的管理实践经验,深深地意识到成功的管理离不开健全有效的内部控制。内部控制的理论和实践*早产生于企业,后来才应用到行政、事业单位,高等院校实施内部控制更是近五年的事情。本书内容包括高校内部控制的起源研究、高校内部控制基本知识 ... |
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