![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
臺灣用戶 |
![]() |
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 | ![]() |
在 大書城
以“
全文
模式”搜“
审计署外资运用审计司
”共有
108990
结果:![]() |
同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
![]() ![]() |
审计
『简体书』 作者:王生根,黄莉娟 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-04-01 本书以* 新注册会计师审计的法律、法规和专业标准为依据,以注册会计师审计的基 本理论、基本知识和基本技能为主线,重点介绍搜集审计证据、编制审计工作底稿、出具 审计报告等审计步骤。本书在编写过程中, ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
高速公路建设单位财务管理与审计监督
『简体书』 作者:李淑琴,周兴荣,郭继侠 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书主要围绕高速公路建设单位的财务管理与审计监督两大问题展开研究,在高速公路建设单位的业务特点和影响的基础上,分析其财务管理、预算管理的目标、职能、意义、内容等。具体来说,主要分析了资金筹措管理、政府 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
信息化建设项目全过程审计
『简体书』 作者:张莉、李飞 出版:清华大学出版社 日期:2022-06-01 本书从理论、方法与技术层面详细介绍信息化建设项目的全过程审计应用,结合真实案例,为读者提供可供借鉴的技术模式,适合财政、审计及其他监管部门等政府机关、会计师事务 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业财务管理与内部审计研究
『简体书』 作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
(读)审计漫行三十年
『简体书』 作者:顾文贤 出版:立信会计出版社 日期:2022-11-01 本文是一位在注册会计师行业耕耘三十年的资深注册会计师的执业心得,作者是一位会计师事务所经验丰富的合伙人,承接、组织、参与了很多大的项目,处理了不少艰难的问题,积 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部控制审计
『简体书』 作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
『简体书』 作者:李春节,徐荣华,葛绍丰 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
『简体书』 作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计学:理论、案例与实务(微课版)
『简体书』 作者:张雪梅 出版:人民邮电出版社 日期:2022-01-01 1.与时俱进,依据新修订的审计准则和应用指南编写2.理论联系实际,书中配有大量的案例、实训和练习题,帮助读者加深对知识的理解。3.配套资源丰富。 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计技术方法
『简体书』 作者:张金城,张文秀 出版:高等教育出版社 日期:2020-05-01 本书按照审计技术方法的理论、实践和新技术方法,共分十一章,研究金融资产评估基础理论、典型金融资产评估方法和金融资产评估的规范准则。 本书每章都由导读、关键词、核心内容、思考题、即测即评五个部分构成,其 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部审计实务
『简体书』 作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材, ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计(2023注会教材)
『简体书』 作者:中国注册会计师协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-02-01 本书为2022年注册会计师全国统一考试辅导教材,由中国注册会计师协会组织编写,全书根据最新法律规定编写,为注册会计师考试专业阶段会计科目考试备考用书。本套教材以读者掌握大学会计等相关专业本科以上专业知 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计(2023历年试题汇编)
『简体书』 作者:中国注册会计师协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-02-01 本书为2023年注册会计师全国统一考试辅导教材配套丛书,由中国注册会计师协会组织编写,全书根据最新法律规定编写,为注册会计师考试专业阶段会计科目考试备考用书。本套教材以读者掌握大学会计等相关专业本科以 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计学
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计(第七版)
『简体书』 作者: 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期: ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计(第8版)
『简体书』 作者: 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期: ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
审计(第六版)
『简体书』 作者:邓川 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-01-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
刑事电子数据证据的收集与运用
『简体书』 作者:庄乾龙 出版:中国人民公安大学出版社 日期:2022-09-01 网络犯罪、人工智能及机器算法似乎瞬间进入办案人员视野。大数据不仅直接冲击着既有刑事证据原理与规则,还间接地影响到犯罪观与刑事证据观。本书拟就大数据背景下的电子数 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
车辆运用与管理(现代学徒制教材)
『简体书』 作者:曾照平、朱小丽 出版:西南交通大学出版社 日期:2023-06-01 我国出台《国家职业教育改革实施方案》,是在推动经济高质量发展和产业转型升级的背景下,深化复合型技术技能人才培养培训模式改革的重要举措。教材是人才培养工作的重要组成部分,是提高人才培养质量的关键环节。作 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部审计实务操作从入门到实战
『简体书』 作者:惠增强 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗? 本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培 ... |
詳情>> | |
如果未能搜尋到意向中的書籍,可以參看:“找書說明” 或 “尋書登記服務”
書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |
megBook.com.hk | |
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. |