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企业内部控制评价体系研究课题组
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财务成本管理与内部控制实用全书
『简体书』 作者:李岩 出版:电子工业出版社 日期:2018-07-01 两位作者都是具有多年财务管理经验的老财务,在实战中积累了丰富的经验,有思路、有办法、能落地,帮助读者从有证书到会干活! ... |
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董事会成员特征与内部控制缺陷研究
『简体书』 作者:鲁昱 出版:清华大学出版社 日期:2018-12-01 本书以2007年至2013年中国上市公司的数据为研究对象,分析了董事会成员的个人特征与内部 控制缺陷之间的关系。本书检验董事会成员的个人特征是否与内部控制缺陷 ... |
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公司治理与内部控制学习指导书
『简体书』 作者:胡晓明 叶玲 张洁慧 出版:人民邮电出版社 日期:2018-04-01 本教材*的特点是将理论与实践相结合。在注重理论、知识点、方法与措施介绍的基础上,通过对大量的案例介绍与分析,帮助学生理解、消化和吸收,希望学生在学习结束后,能将 ... |
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农商银行内部控制建设研究
『简体书』 作者:于辉 出版:中国金融出版社 日期:2017-09-01 北京农商行将内部控制建设工作置于和业务发展同等重要的地位,在服务农商银行经营管理的同时,内控以及内审条线的同志们加大了专业理论的研究,逐渐形成了一批有应用价值、有影响力的研究成果,本书选取有代表性的理论研究成果编纂成册,以回顾过去、指导未来 ... |
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行政事业单位内部控制建设概论与范例
『简体书』 作者:张俊杰 李满威 出版:经济科学出版社 日期:2018-12-01 本书以《行政事业单位内部控制规范》条文规定为经,以内控是什么,为什么,做什么,怎么做为纬,经纬交织,斐然成章。与此同时,又以此经纬为脉络,将全书分为两部分。*部分为行政事业单位内控建设概论,又分为四章(*章至第四章)内容。这部分以《规范》为 ... |
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企业成本:2020年的调查与分析
『简体书』 作者:中国财政科学研究院“企业成本”课题组 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-10-01 自2016年国务院系统推进降成本工作以来,中国财政科学研究院持续围绕企业成本开展大型调研,调研成果产生了较大的社会影响力,为相关部门科学决策提供了重要支撑。2020年,新冠肺炎疫情全球大流行,使得世界百年未有之大变局加速变化,企业生产经营状 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套引 2016年版
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部, 中国证券监督管理委员会, 中华人民共 出版:立信会计出版社 日期:2016-02-01 《2016年企业内部控制培训指定教材:企业内部控制基本规范 企业内部控制配套引》收录了企业内部控制基本规范、十八项具体企业内部控制配套指引及财政部关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知;财政部关于印发《企业内部控制标准委员会工作大纲 ... |
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内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-10-01 在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了 ... |
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国有重点企业对标世界一流管理提升行动标杆企业、标杆项目、标杆模式(上、下册)
『简体书』 作者:国务院国资委企业改革局,国务院国资委干部 出版:经济科学出版社 日期:2021-12-01 为深入贯彻习近平总书记关于“加强管理体系和管理能力建设”的重要指示批示精神,落实国企改革三年行动部署安排,按照《关于开展对标世界一流管理提升行动的通知》要求,进一步发挥优秀企业示范带动作用,以点带面推动对标提升行动取得更大成效,国务院国资委 ... |
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内部审计学(第2版)
『简体书』 作者:沈征 出版:电子工业出版社 日期:2022-04-01 本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的发展,对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理,内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,内部审计行为的技术规范、道德规范, ... |
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互联网营销师(通用知识)(国家职业技能等级评价教材)
『简体书』 作者:中国轻工企业投资发展协会著 出版:中国轻工业出版社 日期:2022-06-01 本书在最新出炉的《互联网营销师国家职业技能标准》中,清晰划分了互联网营销师的工种与等级,严格设置申报条件与考核流程。在互联网营销师的职业守则中,更是写入了“严控 ... |
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科研管理内部控制与审计:实务与案例
『简体书』 作者:王雷 出版:北京大学出版社 日期:2019-11-01 我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校 ... |
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财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
『简体书』 作者:新创企业管理培训中心 组织编写 出版:化学工业出版社 日期:2024-07-01 1. 本书全面解析财务经理的核心角色与职责,从规划到实操,内容详尽实用,助你全面了解并提升财务管理技能。2. 本书模块化设置,循序渐进,无论你是初学者还是经理, ... |
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(教)财务风险与内部控制(陈可喜)
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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高校内部控制建设及典型案例
『简体书』 作者: 出版:苏州大学出版社 日期: ... |
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风险管理视角下行政事业单位内部控制研究
『简体书』 作者: 出版:西南财经大学出版社 日期: ... |
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现代企业内部控制实务(第三版)
『简体书』 作者:高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编 出版:经济管理出版社 日期:2017-03-01 高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编的《现代企业内部控制实务第3版企业风险管理实务丛书》研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力 ... |
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风险导向内部审计实务指南
『简体书』 作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 ·一线审计工作者操刀 ·1000+风险导向内部审计实操知识点详解 ·近100个风险导向内部审计实操案例·40个大型实战图表、流程·17个审计工作模板、示例·随书 ... |
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内部审计学(第二版)
『简体书』 作者:张建平 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-09-01 本教材力求实现以下特色及建设目标: 1.新颖性。本教材力求纳入国内外新理念、新方法、新技术,阐述现代内部审计的防弊、兴利、咨询和增值的目标;在审计对象和内容上,突破了只关注财务报表的真实、公允的传统做法,强调了风险管理审计和内部控制测试, ... |
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高压开关柜内部燃弧压力效应仿真与应用
『简体书』 作者:阮江军,黎鹏,王栋 出版:科学出版社 日期:2024-12-01 《高压开关柜内部燃弧压力效应仿真与应用》提出基于电弧能量热等效的开关柜内部短路燃弧压力升计算方法,开展不同间隙距离、不同短路电流下封闭容器内部间隙的短路燃弧试验,获得封闭容器内部压力升与热转换系数kp的变化规律,验证计算方法的可行性。结合7 ... |
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