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审计使命(生动再现审计人“为国审,为民计”的担当意识与家国情怀)
『简体书』 作者:康俊廷 出版:作家出版社 日期:2023-09-01 《审计使命》以华原市市长秦大川履行经济责任情况为审计切入点,全面反映一次完整的经济责任审计历程,全景式展示了具有一定神秘色彩的国家审计工作。 由平原省审计厅经责办组织实施的华原市市长经济责任审计,本是一次常规性的领导干部履行经济责任情况的审计,却出人意料地震 ... |
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企业内部控制(第四版)
『简体书』 作者:李荣梅 权红 张瀚文 吴方 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-06-01 为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,利于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《企业内部控制》一书。 本书具有知识系统完善、内容丰富、应用 ... |
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海洋自然资源资产审计
『简体书』 作者:自然资源资产审计课题组 编 出版:经济管理出版社 日期:2023-12-01 本书主要包含绪论、基础知识、海洋自然资源资产核算方法、我国海洋自然资源资产监管现状、海洋自然资源资产审计方法。本书首先说明了海洋、海洋经济与海洋环境的关系,介绍了海洋自然资源资产审计产生的背景、意义和必要性;其次对相关概念进行了明确界定,并系统介绍了海洋自然资 ... |
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企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:高翠莲 出版:高等教育出版社 日期:2022-08-01 本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材。本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述,第二章 ... |
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企业内部控制(张长胜)
『简体书』 作者:张长胜 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书根据高等院校财经类、管理类专业人才培养目标要求,以国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,结合上市公司实际案例,采用理论联系实际的方法,着重讲解企业内部控制体系建设方法及操作实务。本书采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理 ... |
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企业内部控制(张远录)
『简体书』 作者:张远录,娄阳,周旻 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业 ... |
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企业内部控制(第2版)
『简体书』 作者:刘胜强,陈新旭 著 出版:清华大学出版社 日期:2018-08-01 内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础, ... |
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企业内部控制(第3版)
『简体书』 作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编 出版:清华大学出版社 日期:2024-02-01 内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、组织行为理论为基础, ... |
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企业内部控制从懂到用 第2版
『简体书』 作者:冯萌 宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2024-08-01 企业内部控制看似复杂,其内核却可以归纳为 “意识与理念、风险与对策、原理与工具、场景与应用、体系与落地” 五组关键词。基于这样的框架,作者依托其近二十年的专业服务经验,紧扣中国企业经营及监管环境特点,通过丰富的现实案例及企业实操经验教训,详细介绍:(1)内控的 ... |
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企业内部供应链管理的方法与实践
『简体书』 作者:袁利,吴一帆,金剑桥 出版:中国宇航出版社 日期:2024-10-01 供应链概念起源于制造行业,随着社会生产力的不断进步,生产分工愈发专业化,企业间的关联协作愈发紧密,形成了早期供应链雏形。本书以制造型企业的内部供应链管理为切入点,结合了航天企业管理实践,形成了一套完整、自洽的管理方法。按照清晰的逻辑线,描述了供应链的完整脉络, ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 《企业内部控制》对应课程为MBA专业必修课程之一。我们面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。本书依托中国的公司环境,将内部控制普适性原理嵌入中国的公司治理与管理过程。本书首先阐述如何在环境评估的基础上,按照五 ... |
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企业内部业绩评价的行为影响研究
『简体书』 作者:赵淑惠 出版:经济科学出版社 日期:2024-12-01 本书从“理论基础→基本理论→实证分析→探索性研究”四个依次递进的层面展开。在构建“企业内部业绩评价与行为影响理论框架”的基础上,进一步建立了行为影响研究的理论模型,使用结构方程模型的思想和方法对激励计划中业绩评价多样性水平对基层员工产生的行为影响进行理论模型检 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:刘晓波,秦捷,舒文存 出版:清华大学出版社 日期:2021-03-01 本书为辽宁省职业教育省级精品在线开放课程内部控制管理配套教材。从国内外实践经验来看,内部控制是企业、行政事业单位抵御风险、防范舞弊、提升管理绩效、实现可持续发展的有效途径。内部控制理论与实操是未来我国理论界与实务界所面临的一项长期的系统工程。本书以系统论、控制 ... |
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中国企业信用发展报告2017
『简体书』 作者:中国合作贸易企业协会 著 出版:中国经济出版社 日期:2018-03-01 《中国企业信用发展报告2017》在中国企业信用调查评价活动的基础上整理获取信息和数据,形成中国企业信用发展报告。本书出版,旨在通过对中国企业的信用建设状况进行全面客观、科学公正的分析研究,真实反映我国企业信用建设的现状及成果,从而为引导我国企业加强诚信建设和信 ... |
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中国企业信用发展报告2016
『简体书』 作者:中国合作贸易企业协会,中国企业改革与发展研究会,国信联合[北 出版:中国经济出版社 日期:2017-07-01 本书在中国企业信用调查评价活动的基础上整理获取信息和数据,形成中国企业信用发展报告。本书出版,旨在通过对中国企业的信用建设状况进行全面客观、科学公正的分析研究,真实反映我国企业信用建设的现状及成果,从而为引导我国企业加强诚信建设和信用管理、创新实践和提高诚信管 ... |
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内部审计实务操作从入门到实战
『简体书』 作者:惠增强 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 内部审计是现代审计的重要组成部分,是企业内部经济监督的一种形式。企业内部审计是指企业内部审计机构依照国家有关法规和企业有关规章制度,对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性、合理性和有效性进行独立审计,对企业安排工 ... |
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企业审计实务
『简体书』 作者:郑伟 出版:机械工业出版社 日期:2016-06-01 本书围绕审计是什么、审计有哪些技术方法、如何实施审计业务和审计专题专域编辑教学内容。教材以审计业务流程为主线,贯穿现代风险导向审计理念,脉络清晰,将审计全貌呈现在学生面前。本书重点在于培养学生的审计职业判断能力,掌握审计基本技能。同时,本书还融入了内部审计和计 ... |
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企业审计实务(微课版)
『简体书』 作者:田钊平 胡丹 出版:人民邮电出版社 日期:2023-07-01 本书以《中华人民共和国注册会计师法》、企业会计准则和中国注册会计师审计准则为依据,采用任务驱动和案例教学模式,帮助学生熟悉审计工作流程,掌握审计基础知识、工作方法与操作技能,切实培养和提高学生的岗位胜任力。本书设置认知审计职业、获取和保管审计证据、开展初步业务 ... |
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(教)内部审计
『简体书』 作者:李雪 出版:立信会计出版社 日期:2022-08-01 本教材针对党和国家对我国内部审计的新要求、新规定以及国际组织的新规则,将全书分为三大部分,共计十二章。通过借鉴国际内部审计惯例和经验,本书充分反映了我国企业内部审计理论与实践发展的现状和趋势,力求做到理论联系实际,既阐述了内部审计的基本理论,又详细介绍了内部审 ... |
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企业审计实务(第2版)
『简体书』 作者:郑伟 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 本书围绕审计是什么、审计有哪些技术方法、如何实施审计业务和审计专题来编写教 学内容。本书贯穿现代风险导向审计理念,以注册会计师审计业务流程为主线,脉络清晰 地将审计全貌呈现在学生面前,重点在于培养学生的审计职业判断能力,掌握审计基本技 能。本书体例新颖, ... |
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