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企业内部控制编审委员会 企業內部控制
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企业内部控制
『简体书』 作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 《企业内部控制》对应课程为MBA专业必修课程之一。我们面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。本书依托中国的公司环境,将内部控制普适性原理嵌入中国的公司治理与管理过程。本书首先阐述如何在环境评估的基础上,按照五目标、五要素、五原则梳理现有的内部控制程序与方法,建立和运行 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:高翠莲 出版:高等教育出版社 日期:2019-09-01 本书从会计机构设置、会计岗位设置、会计人员配备、岗位职责划分、会计科目设计、会计凭证设计、会计账簿设计、会计报表设计、会计程序设计以及相关业务处理流程和方法设计等方面部署内容。本着节约高效、严密控制的原则,进行科学分析和明晰设计,以帮助学生掌握作为一名会计主管或财务负责人应有的思想和技能,培养高素质会计职业人才,更好地 ... |
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企业内部控制监督成本研究
『简体书』 作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部控制质量的同时尽量减少企业在内部控制监督上的投入。另外,还从 ... |
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企业内部控制从懂到用
『简体书』 作者:冯萌,宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 本书基于成熟的内控理论框架,采用丰富的现实案例及企业实操经验教训,力图在“懂”和“用”两个方面实现下列目标: 在懂的方面,帮助理解 1.内部控制能够产生什么价值? 2.内部控制的内在原理是什么? 3.内部控制应遵循哪些原则? 4.内部控制的应用前提有哪些? 本书作者不仅为数十家大中型企业提供过内部控制 ... |
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企业内部控制缺陷扩散与防扩散
『简体书』 作者:王海林 出版:经济科学出版社 日期:2022-08-01 当今全球化竞争环境中,任何企业的有效运营都离不开企业关系网络,企业关系网络存在正面作用的同时也有负面影响。本著作聚焦于企业之间通过经济业务联系建立起来的业务关系网络,对业务关系网络中企业内部控制缺陷的扩散和防扩散问题进行了全面深入的研究。研究将内部控制范围从企业自身拓展到企业业务关系网络,引入输入型内控缺陷和内生型内控 ... |
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企业内部控制与风险管理实战
『简体书』 作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著 出版:原子能出版社 日期:2022-12-01 本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理,并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介绍了企业在内部控制与风险管理中的误区与障碍,又说明了内部控制与风险管理体系的7个 ... |
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施工企业内部控制
『简体书』 作者:刘正昶,商德福 编著 出版:人民日报出版社 日期:2018-03-01 本书以内部控制的标准与评价方法,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对施工企业内部控制制度进行论述,同时融合了业务层面的内部控制措施,并利用多个案例详细分析了施工企业内部控制体系中可能存在的主要问题以及造成这些问题的主要原因,同时针对这些问题的主要成因提出一些改善的建议。 本书将内部控制理论 ... |
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企业内部控制(第三版)
『简体书』 作者:李荣梅,陈正,宋迎军 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-07-01 在借鉴和吸收国际监管新理念的背景下,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部委于2008年6月和2010年4月先后联合发布了《企业内部控制基本规范》以下简称《基本规范》和企业内部控制配套指引(《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,以下简称《配套指引》。《基本规范》自2009 ... |
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企业内部控制全流程操作从入门到实践
『简体书』 作者:王鹰武,胡潘婷 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 本书以企业内部控制的基本理论为起点,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。企业应根据自身情况建立适合自己的发展战略,以发展战略为整个内部控制的基点,使资金活动、采购业务、资产管理、销售业务形成完整的生产经营链条,构建内部控制架构。 本书归纳整理一般企业所需的各部分内部控制流程,希望能为企业内 ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编 出版:立信会计出版社 日期:2014-05-01 企业内部控制编审委员会编写的《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2014年版企业内部控制指定培训教材》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2014年版企业内部控制指定培训教材》可以帮助上市公司和大中型企业尽 ... |
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税务合规优化方法与实操案例
『简体书』 作者:亿企赢财税研究院 出版:中国铁道出版社 日期:2024-12-01 本书通过深入剖析实际税务案例,精确捕捉并解析企业在税务管理中的关键痛点与挑战。依据国家法律法规,进行细致入微的诊断与深度剖析,为企业提供既合法又高效的税负降低策略。书中特别融入税务稽查反面案例,旨在警醒企业防范潜在税务风险,确保税务优化活动的合规性与安全性。此外,本书还通过丰富多样的案例,探讨了同一税收优化策略在不同情 ... |
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企业内部控制实施细则手册(第3版)
『简体书』 作者:周常发 出版:人民邮电出版社 日期:2017-06-01 内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制实施细则手册(第3版)》以管理目标为导向,以规避业务风险为目的,以业务流程为中心,配以大量的细则、办法、规范、制度,将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面 ... |
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企业内部控制流程手册(第3版)
『简体书』 作者:许国才 徐健 出版:人民邮电出版社 日期:2017-07-01 内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制流程手册(第3版)》采用管理流程+业务流程+核心流程+支持流程的内容设计模式,提供了100多个企业内部控制流程的设计模板,将内部控制风险防范、职责权限划分、 ... |
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企业内部控制规范手册(第3版)
『简体书』 作者:姜涛 出版:人民邮电出版社 日期:2017-07-01 内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情,而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内部控制规范手册(第3版)》采用管理制度+管控办法+实施细则+文件资料的内容设计模式,提供了企业内部控制规范的100 多个设计模板,对内控人员的职责划分、工作要点、执 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者:盛永志 唐秋玲 出版:清华大学出版社 日期:2017-09-01 本书是根据《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》《企业内部控制审计问题解答》中有关规定和要求,以及《企业内部控制审计(*版)》教材使用情况编写完成。本书契合当前大力推进内部控制规范体系时代背景,具有内容科学、结构明晰、案例充分、易于学习和讲授等特点。 本书可作为高等院校的会计学、审计学专业乃至其他管理 ... |
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企业内部控制:理论与实践
『简体书』 作者:胡为民 出版:电子工业出版社 日期:2018-08-01 本书全面、系统地阐述了内部控制的基本内容和实务操作程序,注重理论与实践的有效结合,通过导入案例、学习目标、课后习题、拓展阅读等方式激发学生兴趣并帮助学生更好地理解和把握企业内部控制课程的重难点内容,并通过企业内部控制实施案例介绍和分析带领学生体会和领悟企业内部控制的基本理论、操作程序、分析方法在实践中的应用,培养学生分 ... |
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企业内部控制学(第四版)
『简体书』 作者:郑洪涛 张颖 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-08-01 《企业内部控制学》自2009 年出版以来,至今已经推出第四版。在这9 年时间里,本书得到了广大师生和读者的认可和厚爱,在2015 年被评为东北财经大学出版社的畅销教材,对此我们深表谢意。根据企业内部控制法规的变化,以及国内部控制实务的发展,本书在保持第三版内容框架的基础上,对部分内容进行修订。 此次修订突出了实用性 ... |
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高速公路经营企业内部控制规范
『简体书』 作者:河南高速公路发展有限责任公司 出版:人民交通出版社 日期:2018-10-01 企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,公司立足交通行业,结合自身实际,编写了《高速路经营企业内公部控制规范》。本书主要介绍了公司治理与组织架构 ... |
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企业内部控制治理效率研究
『简体书』 作者:林钟高 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-12-01 本专著围绕内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角如何检验信任与内部控制免疫机制的关系?基于系统信任的视角如何分析信任与内部控制免 ... |
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企业内部控制缺陷识别与预测
『简体书』 作者:王海林 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-04-01 《企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年发展与壮大,已成为推动国民经济高速发展的一只重要力量。然而相对于主板上市公司,中 ... |
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