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会计与控制评论·第13辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-05-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2021年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配套指引解读;第六部分 ... |
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会计与控制评论·第7辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2016-12-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
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会计与控制评论·第8辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-04-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
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会计与控制评论·第9辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-11-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国 ... |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
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企业内部控制评价体系研究
『简体书』 作者:企业内部控制评价体系研究课题组 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-02-01 本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行了深入的探索,分享作者多年实践工作中积累的内部控制成功经验、案例和学术成果,试图 ... |
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内部控制重大缺陷披露与企业创新投入
『简体书』 作者:倪静洁 出版:经济科学出版社 日期:2023-08-01 本书以是否存在重大缺陷这一国际上衡量内部控制有效性的通行标准,研究内部控制有效性对企业创新投入的影响及其路径机理,并进一步考察管理层动机选择行为和外部信息环境对上述关系的调节作用。研究结论有助于更可靠地认识内部控制有效性与企业创新投入的关系,丰富管理层内部控制重大缺陷披露动机选择行为和外部信息环境影响后果的相关研究,对 ... |
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企业内部控制风险点识别与管控规范
『简体书』 作者:任飞 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书是一本对内部控制风险点进行识别、评级与管控的图书。识别、评级与管控内部控制风险点可以有效助力企业内部控制体系的建设,但开展可靠、可控、可行的内部控制风险点识别、评级与管控工作并非易事,而是一个广而专、专而精、精而尖的系统工程。本书以“风险识别、评级”为基础,以“合规管理”为重点,以“精确管控”为目的,进一步梳理了企 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:王国生 出版:首都经济贸易大学出版社 日期:2022-10-01 企业内部控制是一项融理论、实践和方法于一体的管理活动,本书旨在帮助企业建立和实施一套完善的内部控制体系,全书基于《企业内部控制基本规范》及其三类配套指引,分别从内部控制的五要素(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督)以及内部控制的评价和审计这几方面,详细阐述了阐内部控制的基本理论和方法,并对企业日常运营管 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:刘晓波,秦捷,舒文存 出版:清华大学出版社 日期:2021-03-01 本书为辽宁省职业教育省级精品在线开放课程内部控制管理配套教材。从国内外实践经验来看,内部控制是企业、行政事业单位抵御风险、防范舞弊、提升管理绩效、实现可持续发展的有效途径。内部控制理论与实操是未来我国理论界与实务界所面临的一项长期的系统工程。本书以系统论、控制论和信息论为指导,以我国已经颁布实施的《企业内部控制基本规范 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:冯春阳,张舒,虎倩 出版:华中科技大学出版社 日期:2022-07-01 本书通过分析内部控制的产生与发展,提出内部控制建设的重要性,同时本书在内容上着重从内部控制的五要素:内部环境、风险评估、信息与沟通、监督、控制活动进行具体的分析和阐述,主要适用于会计学、审计学、财务管理本科专业学生使用。全书共分为6个部分,介绍了内部控制理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的有 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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企业内部控制实务(第二版)
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
『简体书』 作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导学生深入学习企业内控 ... |
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内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2024-01-01 本书从COSO的《内部控制框架》、我国企业内部控制规范体系的内部控制基础内容出发,着重阐述了内部控制应用,包括管理活动内部控制、业务活动内部控制、信息活动内部控制内容,最后介绍了内部控制评价和内部控制审计,也就是说,本书对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。本书从COSO的《内部控制框架》、我国企 ... |
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地方高校内部控制规范与操作研究
『简体书』 作者:周守亮,王延,浦艳 出版:经济科学出版社 日期:2025-05-01 随着科教兴国战略的推进,国家对高等教育越来越重视。对于高校而言,随着学校办学资源的不断增加,为了提升资金的使用效率,防范资金的运营风险,就需要加强和夯实高校内部控制的建设和提升。本书以高校内部控制的业务模块为切入点,阐述了高校内部控制建设的必要性,结合具体业务内部控制的特点,建设各个业务模块的内部控制规范及具体操作规程 ... |
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中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
『简体书』 作者:苏小航 出版:中国书籍出版社 日期:2025-05-01 本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下,如何通过调整内部控制 ... |
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医院内部控制建设关键问题与案例分析
『简体书』 作者:许太谊 著 出版:中国市场出版社 日期:2025-01-01 —关键问题 重点业务 高风险领域内控措施 案例分析 相关规章— 为各级各类医院完善内部控制提供应对措施和借鉴参考 本书虽聚焦于公立医院,但基于不同医院运行和治理机制的共性内容,对各级各类医院完善内部控制都有借鉴、参考作用。全书内容共四大部分: 第一部分,如何理解和推进公立医院内部控制建设,这部分采用问答形式 ... |
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