登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 運費計算  | 聯絡我們  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2025年度TOP分類瀏覽雜誌 臺灣用戶
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 服務:香港台灣澳門海外 送貨:速遞郵局服務站
大書城 以“ 全文 模式”搜“ 中国记协国内部 ”共有 242929 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
我国高校内部控制审计研究 高校内部控制审计研究
『简体书』 作者:李兆龙  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-01-01
本书立足于我已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的具体问题。通过将内部 ...
詳情>>
售價:HK$ 89.7

汉字里的中国--藏在汉字里的古代家国志 汉字里的--藏在汉字里的古代家
『简体书』 作者:许晖 著  出版:化学工业出版社  日期:2020-08-01
本书作者在研究汉字的过程中,常常被汉字*初的美丽形态所打动而深感震撼。这本书从个人的视角精选了102个*能展现古代家情怀的汉字,不仅详细讲解了每一个汉字字形的演变,而且由汉字字形入手,讲解了与此汉字有关的古代社会的君臣、军事、律法、德行、生死,带领读者回到历 ...
詳情>>
售價:HK$ 89.8

探艺寻美:中国造物、造型美学十讲(中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展特色教育丛书;国家级一流本科课程建设系列教材;国 探艺寻美:造物、造型美学十讲(中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展特色教育丛书;家级一流本科课程建设系列教材;
『简体书』 作者:姚丹 魏毅东 高波 许俊 刘允东 王?Z  出版:中国人民大学出版社  日期:2025-01-01
本书主要从天人合一、礼乐相济、美善相乐、文质彬彬、中和之美、传神写意、气韵生动、尚象思维、境生象外、技进乎道十个方面来阐述造物、造型艺术体现的美学精神。本书通过大量传统造物、造型的实例分析,揭示传统造物、造型艺术中蕴含的美学理念,并通过现代设计的实 ...
詳情>>
售價:HK$ 74.8

企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:张薇  出版:高等教育出版社  日期:2023-03-01
本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材,也是高等职业教育财务会计类“岗课赛证”融通教材。本书依托《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》,针对内部控制设计、内部控制自评、内部控制审计三类最新岗位技能分类设计,开发为9个模 ...
詳情>>
售價:HK$ 57.3

价值共生 韧性成长:解码中国管理模式 价值共生 韧性成长:解码管理模式
『简体书』 作者:管理模式50人+论坛  出版:机械工业出版社  日期:2024-07-01
本书通过解读“价值共生 韧性成长”的时代管理主题,结合作者实地调研左右家私、利群集团、施耐德电气、鑫集团、中垦牧乳业、邦德激光、金陵饭店等多行业标杆企业的管理实践,探索企业在冗余设计、生态同、业务重塑、数智赋能等方面所付出的努力和沉淀,总结提炼了陈春花、吕 ...
詳情>>
售價:HK$ 90.9

内部控制审计:理论与实务 内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论 ...
詳情>>
售價:HK$ 51.2

企业内部控制从懂到用 企业内部控制从懂到用
『简体书』 作者:冯萌,宋志强  出版:机械工业出版社  日期:2021-08-01
本书基于成熟的内控理论框架,采用丰富的现实案例及企业实操经验教训,力图在“懂”和“用”两个方面实现下列目标: 在懂的方面,帮助理解 1.内部控制能够产生什么价值? 2.内部控制的内在原理是什么? 3.内部控制应遵循哪些原则? 4.内部控制的应用前提有 ...
詳情>>
售價:HK$ 120.8

内部威胁分析与防御技术 内部威胁分析与防御技术
『简体书』 作者:李小勇 李灵慧 刘川意  出版:北京邮电大学出版社有限公司  日期:2023-09-01
本书主要对内部威胁的基本情况、发展现状、典型案例、研究前沿进行了介绍与论述。第1章介绍了内部威胁的相关概念,包括内部威胁的定义、影响、特征等相关知识,并对当前该领域面临的问题进行了概述。第2章介绍了内部威胁风险分析中应当注意的因素与要点,并详细说明了几种常见的 ...
詳情>>
售價:HK$ 51.8

高压开关柜内部燃弧压力效应仿真与应用 高压开关柜内部燃弧压力效应仿真与应用
『简体书』 作者:阮江军,黎鹏,王栋  出版:科学出版社  日期:2024-12-01
《高压开关柜内部燃弧压力效应仿真与应用》提出基于电弧能量热等效的开关柜内部短路燃弧压力升计算方法,开展不同间隙距离、不同短路电流下封闭容器内部间隙的短路燃弧试验,获得封闭容器内部压力升与热转换系数kp的变化规律,验证计算方法的可行性。结合7.2kV空气绝缘高压 ...
詳情>>
售價:HK$ 165.0

研究型内部审计:组织治理与风险管理创新 研究型内部审计:组织治理与风险管理创新
『简体书』 作者:张瑛  出版:社会科学文献出版社  日期:2025-08-01
本书深入探讨了研究型内部审计的理论基础、实践应用及其与组织治理、风险管理的融合。 ...
詳情>>
售價:HK$ 151.8

高等学校内部控制理论与实务 高等学校内部控制理论与实务
『简体书』 作者:王同孝  出版:应急管理出版社  日期:2022-01-01
专著以现代系统论、现代控制论、现代信息论、政治学、经济学、管理学、法学为理论基础,以《中华人民共和会计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等80多个法规制度为依据,以高等学校内部控制实践案例为实证,阐述了高等学校内部控制的理论基础,论证了新时期加强高校内 ...
詳情>>
售價:HK$ 101.2

中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究 中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
『简体书』 作者:苏小航  出版:中国书籍出版社  日期:2025-05-01
本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的 ...
詳情>>
售價:HK$ 85.8

天地之间:古地图中的中国故事(解读52幅古地图,从山河脉络中看见王朝兴衰、从方寸图卷里读懂家国故事)典籍掌故丛书 天地之间:古地图中的故事(解读52幅古地图,从山河脉络中看见王朝兴衰、从方寸图卷里读懂家故事)典籍掌故丛书
『简体书』 作者:陈红彦 主编  出版:北京大学出版社  日期:2025-04-01
图画是人类录生活最早的方式之一,而地图则是图画的重要分支。的地图传统早在先秦时期便已形成,并一直与政治、历史以及社会生活密切相关。图书馆对古代地图资料的收集与保存具有极为重要的意义。自京师图书馆筹建以来,舆图一直是家图书馆的特色收藏之一。《天地之间:古 ...
詳情>>
售價:HK$ 105.6

中国周边关系蓝皮书:中国与周边国家关系发展报告(2024) 周边关系蓝皮书:与周边家关系发展报告(2024)
『简体书』 作者:社会科学院边疆研究所  出版:社会科学文献出版社  日期:2025-03-01
2023年,在全球经济复苏动力依然不足,地缘冲突加速震荡,局部热点动荡不安的背景下,与周边家关系持续深化。政治合作方面,与周边家强化战略引领,开展多层次政治外交沟通,推进地区关系健康稳定发展。经济合作方面,成为多数周边家的最大贸易伙伴,并与多 ...
詳情>>
售價:HK$ 151.8

近代国字号事物的命运:近代中国的知识与制度转型(文化编) 近代字号事物的命运:近代的知识与制度转型(文化编)
『简体书』 作者:桑兵,关晓红 主编  出版:上海人民出版社  日期:2020-01-01
以西学、东学、中学为支点,打破分科治学的局限,不以变化为进化,不以现在为现代,从多学科的角度,用不分科的观念方法,全面探究近代以来的概念、思想、学科、制度转型的全过程和各层面,沟通古今中外,解析西学与东学对于认识历史文化的格义附会,重建自己的话语系 ...
詳情>>
售價:HK$ 77.9

风险导向内部审计实务指南 风险导向内部审计实务指南
『简体书』 作者:付淑威  出版:人民邮电出版社  日期:2022-10-01
随着我经济发展日新月异,内部审计在民经济发展中的监督作用也日益增强。但是在实务中,仍有部分内部审计人员对内部审计的风险导向、问题导向、制度基础导向的理解不够透彻;部分内部审计组织仍以传统的财务收支审计为主,在制订年度内部审计计划时未系统考虑组织风险。如何适 ...
詳情>>
售價:HK$ 80.3

内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
『简体书』 作者:叶陈刚,韩燕,胡咏华  出版:经济科学出版社  日期:2019-11-01
内部控制与企业风险管理之间的联系是十分紧密的。内部控制的实质是风险控制,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的控制即内部控制,从这一概念来说,风险管理是内部控制的重要内容,企业风险管理包含内部控制,但两者之间的关系并不是简单的相互关系,两者之间存在着相互依存 ...
詳情>>
售價:HK$ 66.2

14 西班牙寻宝记 我的第一本科学漫画书寻宝记系列 14 西班牙寻宝 我的第一本科学漫画书寻宝系列
『简体书』 作者:[韩]小熊工作室  出版:21世纪出版社  日期:2018-09-01
小熊工作室编著的《西班牙寻宝》通过两位寻宝少年布卡和麦克在西班牙探险寻宝的经历,展示丰富多彩的世界历史画卷,如同以一根丝线,串起一盘散落的珍珠,内容涉及各个家和地区的文明遗迹、历史沿革、著名建筑、人文特点、社会习俗等。 该书以探险寻宝为切入点,深合小朋友 ...
詳情>>
售價:HK$ 49.7

医院内部控制规范与体系建设 医院内部控制规范与体系建设
『简体书』 作者:齐新红、殷雪峰  出版:清华大学出版社  日期:2021-06-01
本书的编写力求简明、实用、突出重点、结合实际,在编写过程中不再局限于对内部控制的理论研究,重点突出内部控制在行政事业单位建设与管理过程中的实用性,以业务流程为起点,全面反映各类业务具体操作流程,同时针对当今的网络信息化时代下对内部控制提出的新要求,对信息化环境 ...
詳情>>
售價:HK$ 123.8

行政事业单位内部审计实务与案例 行政事业单位内部审计实务与案例
『简体书』 作者:曹文莉,冯海燕  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-01-01
内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。 本书按照《审计署关于 ...
詳情>>
售價:HK$ 78.2

>>> 首頁 前一頁 後一頁 尾頁 (頁碼:41/12147 行數:20/242929) 34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48