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我国国家立法权的内部配置研究
『简体书』 作者:周宇骏 出版:法律出版社 日期:2022-10-01 本书是深入研究我国国家立法权的学术著作。书中从现状一问题一理论一优化四个维度,对我国国家立法权内部配置问题进行了解构与建构,并指出通过人民共和思想与民主集中制原则的统一与平衡,可以指引我国国家立法权内部配置的优化,促使内部配置的设计符合立法权自身以及运用的规律 ... |
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企业内部控制与风险管理实战
『简体书』 作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著 出版:原子能出版社 日期:2022-12-01 本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理,并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介绍了企业在内部控制与 ... |
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企业内部控制学(第三版)
『简体书』 作者:陈维青 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制、内部监督和内控评价等内容。更好地实现为贯党的二十大精神进教材,本教 ... |
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企业内部控制规范(第三版)
『简体书』 作者:李敏 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-01-01 内部控制直面风险,其精髓在于制衡,其本质在于掌控。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制,既是公司治理的责任担当,也是内部控制的神圣使命。企业建立健全全面风险管控机制具有特别重要的现实意义。 全书15章,意在实事求是,通过解析内部控制的理论体系、政策规 ... |
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内部审计理论与实务(王颖)
『简体书』 作者:王颖 出版:立信会计出版社 日期:2023-02-01 本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风 ... |
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内部控制审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本 ... |
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国之栋梁:中国院士科技强国事迹
『简体书』 作者:余玮、吴志菲 出版:东方出版社 日期:2025-05-01 钱学森、黄昆、程开甲、朱光亚、李德仁……共和国丰碑上一位位杰出的院士,是中华民族的时代榜样,是中华儿女尊崇和学习的标杆。本书精选科技领域具有代表性的26位院士,图文并茂地呈现他们的人生轨迹、主要成就、杰出贡献,生动展现他们胸怀祖国、服务人民的爱国精神,勇攀高峰 ... |
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国之栋梁——中国院士科技强国事迹
『简体书』 作者:余玮 吴志菲 出版:东方出版社 日期:2025-04-01 钱学森、黄昆、程开甲、朱光亚、贝时璋……共和国丰碑上一位位杰出的院士,是中华民族的时代榜样,是中华儿女尊崇和学习的标杆。本书精选科技领域具有代表性的26 位院士,图文并茂地呈现他们的人生轨迹、主要成就、杰出贡献,生动展现他们胸怀祖国、服务人民的爱国精神,勇攀高 ... |
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治理现代化视域下大学内部组织治理路径研究
『简体书』 作者:贺湘婷 出版:华中师范大学出版社 日期:2024-12-01 本书为贺湘婷创作的学术专著,从治理价值现代化、治理生态、治理制度以及治理能力四个维度,提出了大学内部组织治理变革的路径。本书论述了当前大学内部组织治理变革的路径,阐述了新时代条件下大学应该如何作为以实现组织治理的价值建构、生态建构和制度建构,提高专业化治理水平 ... |
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企业内部控制(第三版)
『简体书』 作者:李荣梅,陈正,宋迎军 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-07-01 在借鉴和吸收国际监管新理念的背景下,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部委于2008年6月和2010年4月先后联合发布了《企业内部控制基本规范》以下简称《基本规范》和企业内部控制配套指引(《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部 ... |
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内部控制与质量监管制度研究
『简体书』 作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣 出版:中国经济出版社 日期:2021-08-01 当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和信息披露制度,也是保护投资者的合法权益、有力保证资本市场的有 ... |
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企业内部控制流程设计与运营
『简体书』 作者:刘丹梦 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖内控管理18大部分,用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程 ... |
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企业内部控制制度设计与解析
『简体书』 作者:梁睿升 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企业核心竞争力,促进企业高质量发展。本书提供了142个制度,用一系列精细化的制度营造完善的内部控制环境 ... |
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内部行政程序的法律规制研究
『简体书』 作者:覃慧 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-01-01 本书从立法、行政、司法三个维度分别描绘内部行政程序法制的基本图景。选择以行政机关负责人集体讨论、行政机关负责人的批准、行政执法决定的法制审核等内部行政程序为例,分别展开对其如何进行行政自我规制的剖析,从司法的视角探究内部行政程序司法审查的态度与程度问题,并发掘 ... |
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电网企业内部审计
『简体书』 作者:宋志华,陈圣朝,张修桂 出版:中国电力出版社 日期:2019-03-01 本书在介绍内部审计的基本理论和基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并附有大量的典型审计案例。本次修编主要突出体现了党的十八大以来国家审计模式和管理体系变化对企业内部审计提出的新 ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:刘红霞、岳彦芳、陈运森、李连燕 出版:清华大学出版社 日期:2022-05-01 本教材内容融入COSO内部控制以及风险管理**框架理论,并结合国内外**研究成果,系统介绍了企业内部控制与风险管理的理论、方法和应用案例。教材编写坚持以新时期高层次会计专业人才所的知识结构、能力结构和素质教育的需求为导向,结合研究生教育的特点,采取专题式、模块 ... |
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医院内部控制规范操作指南
『简体书』 作者:刘倩等 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-05-01 党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是 ... |
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企业内部审计价值演进:保护、增值与创造
『简体书』 作者:杨华领 出版:经济科学出版社 日期:2025-09-01 在数字经济与可持续发展交织的新商业生态下,内部审计正从传统监督向价值赋能跃迁。本书构建“三维价值分析框架”,揭示内部审计价值的动态演进逻辑:保护层(风险治理)应对多元化风险迭代,从财务合规扩展至技术伦理与ESG风险;增值层(流程优化)通过数字化工具重构供应链、 ... |
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当野蛮人遭遇内部人:中国公司治理现实困境
『简体书』 作者:郑志刚 出版:北京大学出版社 日期:2018-07-01 从2015年开始,我国资本市场进入各种“乱象”和“怪象”的集中爆发期,中国公司治理陷入困境。《当野蛮人遭遇内部人:中国公司治理现实困境》在提出既相互独立又相互交叉的三条逻辑主线(分散股权时代、金字塔控股结构、内部人控制问题)的基础上,试图构建理解中国公司治理现 ... |
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风险管理与内部控制
『简体书』 作者:冯巧根 出版:人民邮电出版社 日期:2019-03-01 本书以风险管理为主线、内部控制为辅线,突出风险及其管理的重要性,力求在深入贯彻风险管理的同时,增强企业内部控制体系的风险应对能力并完善其操作规范,提升企业在激烈的市场竞争中防范风险、强化内控的基本技能。全书共十章,内容包括风险管理与内部控制概述、风险管理的定位 ... |
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