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优秀导游词集锦Ⅲ——“云驴通杯”第十二届全国旅游院校服务技能(导游服务)大赛成果展示 优秀导游词集锦Ⅲ——“云驴通杯”第十二届全国旅游院校服务技能(导游服务)大赛成果展示
『简体书』 作者:中国旅游协会旅游教育分会  出版:旅游教育出版社  日期:2021-11-01
中国旅游协会的指导下,由旅游教育分会主办了第十二届全国旅游院校服务技能(导游服务)大赛。共有来自全国29个省、市、自治区的344所院校,1035名选手参加。为了让大赛的成果展示、分享给更多旅游院校的师生,中国旅游协会旅游教育分会遴选了96 ...
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售價:HK$ 67.9

转型背景下的内部审计治理效果研究 转型背景下的内部审计治理效果研究
『简体书』 作者:吴国萍  出版:上海财经大学出版社  日期:2021-12-01
本书主要是对转型背景下上市公司内部审计运行机制及其治理效果的研究。通过构建实证分析模型,检验了内部审计运行机制对会计信息质量、内部控制有效性、公司业绩和公司风险的影响。并且在概念界定和文献综述的基础上,界定了高校内部审计和高校内部审计模式的 ...
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售價:HK$ 87.4

中国孔庙保护协会第二十次年会论文集 中国孔庙保护协会第二十次年会论文集
『简体书』 作者:中国孔庙保护协会,旌德县文化旅游发展委员会  出版:文物出版社  日期:2018-07-01
文庙的每一次修造,在崇文重教的乡村背景中,都会演绎出一个个文风浩荡的传奇故事。 旧志载,旌俗重诗书,勤课诵,多延名师以训子弟。又设文会,聚族人士每月有课,寒暑不辍,凡城乡皆然。光绪年间,旌德全县有书屋、文会、书院、县学100多处。从建县到 ...
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售價:HK$ 284.0

中国会计师事务所审计风格研究 中国会计师事务所审计风格研究
『简体书』 作者:宋衍蘅  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-06-01
书稿共分为八章。第一章分析了中国会计师事务所审计风格的产生及其价值;第二章以2009-2020年的A股上市公司为研究样本,从会计师事务所的上市公司客户规模、质量和审计收费特征等方面分析了了中国上市公司的审计市场结构;第三章采用实证分析方法, ...
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售價:HK$ 64.4

内部控制(第5版) 内部控制(第5版)
『简体书』 作者:方红星 池国华  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-09-01
“十二五”普通高等教育本科国家 级规划教材 国家重点学科 ...
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售價:HK$ 51.8

中国服务贸易行业发展研究报告2020 中国服务贸易行业发展研究报告2020
『简体书』 作者:中国贸促会贸易投资促进部, 中国服务贸易协会  出版:中国商务出版社  日期:2021-06-01
中国贸促会贸易投资促进部中国服务贸易协会组织编写了《中国服务贸易行业发展研究报告》。该报告从全球到中国,从宏观到微观多角度进行阐述,对服务贸易发展现状、问题、机遇与挑战进行了深度剖析,并提出了建设性建议,对中国服务贸易发展具有较高的参考价值 ...
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售價:HK$ 205.0

中国建设监理与咨询41 中国建设监理与咨询41
『简体书』 作者:中国建设监理协会  出版:中国建筑工业出版社  日期:2021-11-01
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售價:HK$ 43.8

中国建设监理与咨询 42 中国建设监理与咨询 42
『简体书』 作者:中国建设监理协会  出版:中国建筑工业出版社  日期:2021-12-01
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售價:HK$ 40.3

中国工程造价咨询行业发展报告(2022版) 中国工程造价咨询行业发展报告(2022版)
『简体书』 作者:中国建设工程造价管理协会  出版:中国建筑工业出版社  日期:2022-12-01
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售價:HK$ 125.4

2017中国房地产年鉴 2017中国房地产年鉴
『简体书』 作者:[中国]中国房地产业协会  出版:企业管理出版社  日期:2017-05-01
为客观如实地反映2016年中国房地产的年度发展,以便更好地为政府决策服务,为行业平稳健康发展服务,为会员单位提供市场信息服务,中国房地产业协会、克而瑞信息集团和北京中房研协技术服务有限公司在连续五年编撰房地产年鉴的基础上,编撰 了 《201 ...
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售價:HK$ 867.1

现代内部审计学 现代内部审计
『简体书』 作者:秦荣生  出版:立信会计出版社  日期:2017-08-01
本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内部审计人员的新职责。 ...
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售價:HK$ 65.3

内部审计案例教程 内部审计案例教程
『简体书』 作者:陈静然  出版:西安电子科技大学出版社  日期:2017-10-01
本书针对内部审计基础知识,依据企业内部审计实际情况,精心选择了相关案例,将枯燥的理论知识与生动的情境相融合,可加深学生对基本概念和理论的理解,提升其内部审计思维,提高其内部审计实务操作能力。本书在内部审计理论部分简要介绍了内部审计的基本理论 ...
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售價:HK$ 40.6

无名者之国(清华大学科幻协会) 无名者之国(清华大学科幻协会
『简体书』 作者:清华大学学生科幻协会  出版:广东经济出版社有限公司  日期:2022-01-01
哲思、启蒙、科教、成长 在科教兴国的政策下,将科幻与教育紧密结合! 清华大学的社团制作的一本硬核科幻刊物,体现了现今高校科幻创作和组织能力的优秀水平。 打 ...
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售價:HK$ 78.2

内部行政行为外部化理论研究 内部行政行为外部化理论研究
『简体书』 作者:李永超  出版:法律出版社  日期:2024-11-01
本研究将“内部行政行为外部化”置于与一般制度既存在差别又有连续的背景中来理解,通过对相关理论与实践经验的梳理,对司法运作过程中的问题予以思考、诠释和展望。主要以规范域的立法意旨为依据,以类型化司法实践中的判决文本为基础,循迹法院的审理思路和 ...
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售價:HK$ 63.8

自动驾驶蓝皮书:中国自动驾驶产业发展报告(2020) 自动驾驶蓝皮书:中国自动驾驶产业发展报告(2020)
『简体书』 作者:中国汽车技术研究中心有限公司 中国智能交通协会  出版:社会科学文献出版社  日期:2020-11-01
人工智能、大数据、云计算等技术的兴起,带动了自动驾驶技术的快速发展,为抢抓科技创新与经济发展新机遇,我国将自动驾驶列入顶层发展规划。自动驾驶汽车作为跨界融合的重要载体,正推动汽车、交通等产业的深刻变革,同时为汽车带来的环境、能源、交通等社会 ...
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售價:HK$ 163.8

中国石油内部审计理论研究 中国石油内部审计理论研究
『简体书』 作者:仲福英,陈红兵,李永军  出版:石油工业出版社  日期:2017-08-01
  仲福英、陈红兵、李永军主编的《中国石油内部 审计理论研究》对管理效益审计、内审体制机制、内 审质量考评机制、内审内控融合、内审与风险管理、 内审十三五规划等相关课题进行充分研究,并结 合中国石油内部审计业务状况,梳理国内外相关先进 经验 ...
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售價:HK$ 87.0

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2018-03-01
《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2018年版)》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。并引用了大量的相关案例分析。可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理优化,建立健全的内部控 ...
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售價:HK$ 126.4

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2020-03-01
本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。 ...
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售價:HK$ 125.4

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2020-01-01
本书强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具,侧重于对企业业务流程的分析与梳理,对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。 ...
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售價:HK$ 117.5

内部审计要素 内部审计要素
『简体书』 作者:邱银河  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-04-01
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售價:HK$ 63.3

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