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内部控制学 内部控制
『简体书』 作者:黄静如,陈?F  出版:经济科学出版社  日期:2024-05-01
内部控制学》由集美大学会计学副教授黄静如主编。本书理论结合实际从内部控制基本理论、内部控制建设、内部控制评价与审计三个模块全面介绍内部控制学所涉及的基本知识与方法,全书共10章,主要包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、业务循环控制内部控制评价、内部控制审计等。本书既可以作为会 ...
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售價:HK$ 79.4

高校政府采购内部控制机制研究 高校政府采购内部控制机制研究
『简体书』 作者:彭十一,黎振强  出版:中国财政经济出版社  日期:2025-08-01
本书是在湖南省教育科学“十四五”规划——教育财建研究专项省级重点资助课题最终研究成果的基础上完成的一部专著。目前大多数高校现行的政府采购内部控制体系大多是模仿一般行政事业单位内部控制体系来建立,鲜少针对高校自身特点和实际情况来制定高校政府采购内部控制体系。由于高校与一般行政事业单位存在本质区别,相较于一般行政事业单位来 ...
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售價:HK$ 66.0

内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定 内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
『简体书』 作者:黄政,刘怡芳  出版:经济科学出版社  日期:2024-08-01
研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的内部控制可以通过抑制激进或平滑的盈余处理行为来约束管理层对好 ...
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售價:HK$ 77.1

内部控制(第三版) 内部控制(第三版)
『简体书』 作者:潘琰  出版:高等教育出版社  日期:2024-03-01
本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,曾被评为“普通高等教育国家级精品教材”和获“福建省社会科学成果二等奖”。本次修订是在第2版的基础上,根据近年来国内外内部控制理论与实践的发展和中国高等教育改革的要求进行的,主要修订是:(1)突出“课程思政”,将“课程思政”的理念有机融入教材相关章节的知识之中,使其显性与隐性思 ...
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数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解 数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解
『简体书』 作者:田高良、李留闯、宋环环、张晓涛  出版:人民邮电出版社  日期:2023-08-01
数智时代是大数据、人工智能、移动互联网、云计算、5G等新一代信息技术交融渗透的时代。新一代信息技术使得产品被场景替代、行业被生态覆盖,工业互联网成为驱动经济发展的新引擎。因此,在企业经营中,我们要把握好数智时代的发展机遇,及时赋能企业内部控制的应用与决策。本书首先阐述了数智时代企业内部控制的特点;其次,从内部环境类、控 ...
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售價:HK$ 114.8

细胞病理学工作规范(长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范丛书) 细胞病理学工作规范(长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范丛书)
『简体书』 作者:组编:长三角临床病理质量控制联合体 主编:徐海苗  出版:上海科学技术出版社  日期:2023-05-01
本书是“长三角临床病理质量控制联合体临床病理检查规范系列丛书”之一,旨在推动长三角地区细胞病理学工作的可持续发展,并进一步提高该专业常规形态学诊断、免疫分子检测以及工作流程的规范化、标准化水平。全书内容包括细胞病理学室设置的基本条件、细胞病理学检查的操作规程,以及细胞病理学工作的质量管理及持续改进方法。 本书立足临床 ...
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售價:HK$ 57.5

管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究 管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
『简体书』 作者:孔敏著.  出版:厦门大学出版社  日期:2024-06-01
本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年(2014年我国企业内部控制规范体系的全面实施)以来中国上市公司内部控制信息披露 ...
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售價:HK$ 60.5

大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理 大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
『简体书』 作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪  出版:中国财政经济出版社  日期:
本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走过三个阶段:第一,动 ...
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售價:HK$ 140.8

中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索 中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
『简体书』 作者:卫珺慧  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分析,从单位和业务层面 ...
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售價:HK$ 85.8

行政事业单位内部控制研究   光明社科文库·经济与管理  企业管理 行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
『简体书』 作者:华炯  出版:光明日报出版社  日期:2024-09-01
本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体力行地做了些调查与探索,提出了一些具有价值的优化建议。同时, ...
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售價:HK$ 109.3

内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究 内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
『简体书』 作者:王加灿  出版:中国财政经济出版社  日期:2025-03-01
本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。”国有企业改革的核心是 ...
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售價:HK$ 77.0

舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版) 舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
『简体书』 作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托  出版:中国政法大学出版社  日期:2024-11-01
本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程:建立健全的控制和监测措施,创造一种合规和廉正的文化。 ...
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售價:HK$ 74.8

内部控制与风险管理 内部控制与风险管理
『简体书』 作者:夏宁  出版:机械工业出版社  日期:2023-10-01
本书不仅重点阐明了内部控制的基本概念、理论和方法,强调理论与案例之间的互动,还关注特色行业、发展前沿、文献研究,并设计出“理论 行业”“理论 前沿”“理论 文献研究”三大特色知识模块,极大地丰富了内部控制的内容体系。为了体现“大风控”体系,本书还增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等内容。通过引例、新政策解读等 ...
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售價:HK$ 67.9

内部控制实务 内部控制实务
『简体书』 作者:张蕾  出版:立信会计出版社  日期:2025-06-01
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售價:HK$ 60.5

企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析 企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析
『简体书』 作者:李延超 王一冰 安琪  出版:人民邮电出版社  日期:2023-05-01
企业内部控制企业各项管理工作的基础,也是企业提高管理水平和防范风险的一种有效机制。本书根据《企业内部控制基本规范》及配套指引编写,对我国内部控制与风险管理制度规范进行了详细解读,从全新的视角向读者诠释了内部控制与风险管理的辩证逻辑关系,并采用理论分析与案例详解相结合的形式,从内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内 ...
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售價:HK$ 79.4

企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路 企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路
『简体书』 作者:李慧强  出版:人民邮电出版社  日期:2023-10-01
随着国家治理体系现代化的深入推进,企业内部控制理论与实践也在逐渐成熟。为符合外部监管要求、加强自身管理,越来越多的企业家及其他社会公众了解内部控制、掌握内部控制知识的意愿也在不断上升。 本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结,从三个层次递进地 ...
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售價:HK$ 91.8

企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类) 企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
『简体书』 作者:张长胜  出版:中国人民大学出版社  日期:2023-08-01
本书根据高职高专财经类专业人才培养目标要求,以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,立足于职业岗位对企业内部控制知识、技能的需要,采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实务。本书具有内容规范性、体系完整性和讲解通俗性三个特色;理论阐述与案例分析密切结 ...
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售價:HK$ 51.8

企业内部控制(张远录) 企业内部控制(张远录)
『简体书』 作者:张远录,娄阳,周旻  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
本书是应用型本科会计和财务管理专业教材。本书共11章,主要讲述一般企业内部控制与制度建设的基本理论、基本方法和基本技能,内容包括:企业内部控制概论、企业内部控制制度建设基本原理、企业货币资金收付业务内部控制与制度建设、企业筹资业务内部控制与制度建设、企业投资业务内部控制与制度建设、企业采购业务内部控制与制度建设、企业销 ...
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售價:HK$ 56.4

企业内部控制(第二版) 企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:高翠莲  出版:高等教育出版社  日期:2022-08-01
本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材。本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业内部控制概述,第二章到第六章为企业内部控制环境方面的内容,第七章到第十三章为企业 ...
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售價:HK$ 57.3

企业内部控制(第四版) 企业内部控制(第四版)
『简体书』 作者:李荣梅 权红 张瀚文 吴方  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-06-01
为了促进企业建立、实施和评价内部控制,规范注册会计师内部控制审计行为,利于上市公司及大中型企业更好地理解企业内部控制理论及实践,我们依据《基本规范》和《配套指引》及近年来企业内部控制的经典案例修订了《企业内部控制》一书。 本书具有知识系统完善、内容丰富、应用性强的特点。本书既适合高校工商管理各专业学生使用,也可作为企 ...
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售價:HK$ 48.3

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