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国际内部控制协会[ICI] 著
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内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 《内部控制审计:理论与实务》以《指引》和注册会计师审计准则相关规定为理论基础和依据,在对企业内部控制、审计等领域中有关学者的研究成果进行充分了解和深入研究的基础上进行编撰。《内部控制审计:理论与实务》具有以下四个方面特点。 一、内容科学。《内部控制审计:理论 ... |
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企业内部控制从懂到用
『简体书』 作者:冯萌,宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 本书基于成熟的内控理论框架,采用丰富的现实案例及企业实操经验教训,力图在“懂”和“用”两个方面实现下列目标: 在懂的方面,帮助理解 1.内部控制能够产生什么价值? 2.内部控制的内在原理是什么? 3.内部控制应遵循哪些原则? 4.内部控制的应用前提有 ... |
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高等学校内部控制理论与实务
『简体书』 作者:王同孝 出版:应急管理出版社 日期:2022-01-01 专著以现代系统论、现代控制论、现代信息论、政治学、经济学、管理学、法学为理论基础,以《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等80多个法规制度为依据,以高等学校内部控制实践案例为实证,阐述了高等学校内部控制的理论基础,论证了新时期加强高校内 ... |
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中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
『简体书』 作者:苏小航 出版:中国书籍出版社 日期:2025-05-01 本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的 ... |
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企业内部控制学(第三版)
『简体书』 作者:陈维青 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制、内部监督和内控评价等内容。更好地实现为贯党的二十大精神进教材,本教 ... |
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内部控制与风险管理
『简体书』 作者:叶陈刚,韩燕,胡咏华 出版:经济科学出版社 日期:2019-11-01 内部控制与企业风险管理之间的联系是十分紧密的。内部控制的实质是风险控制,风险包含内部风险和外部风险,对内部风险的控制即内部控制,从这一概念来说,风险管理是内部控制的重要内容,企业风险管理包含内部控制,但两者之间的关系并不是简单的相互关系,两者之间存在着相互依存 ... |
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企业内部控制与风险管理实战
『简体书』 作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著 出版:原子能出版社 日期:2022-12-01 本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理,并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介绍了企业在内部控制与 ... |
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企业内部控制规范(第三版)
『简体书』 作者:李敏 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-01-01 内部控制直面风险,其精髓在于制衡,其本质在于掌控。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制,既是公司治理的责任担当,也是内部控制的神圣使命。企业建立健全全面风险管控机制具有特别重要的现实意义。 全书15章,意在实事求是,通过解析内部控制的理论体系、政策规 ... |
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内部控制审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 内部控制是企业的一项重要管理活动。近年来,各国政府监管机构、企业界和会计职业界对内部控制的重视程度日益提升,企业内部控制审计业务由原来的一次性业务或面向少数企业的业务变成了与财务报表审计一样的经常性业务。而对于如何做好内部控制审计,很多审计人员仍旧不得其法,本 ... |
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医院内部控制规范与体系建设
『简体书』 作者:齐新红、殷雪峰 出版:清华大学出版社 日期:2021-06-01 本书的编写力求简明、实用、突出重点、结合实际,在编写过程中不再局限于对内部控制的理论研究,重点突出内部控制在行政事业单位建设与管理过程中的实用性,以业务流程为起点,全面反映各类业务具体操作流程,同时针对当今的网络信息化时代下对内部控制提出的新要求,对信息化环境 ... |
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企业内部控制流程设计与运营
『简体书』 作者:刘丹梦 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖内控管理18大部分,用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程 ... |
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企业内部控制制度设计与解析
『简体书』 作者:梁睿升 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企业核心竞争力,促进企业高质量发展。本书提供了142个制度,用一系列精细化的制度营造完善的内部控制环境 ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:刘红霞、岳彦芳、陈运森、李连燕 出版:清华大学出版社 日期:2022-05-01 本教材内容融入COSO内部控制以及风险管理**框架理论,并结合国内外**研究成果,系统介绍了企业内部控制与风险管理的理论、方法和应用案例。教材编写坚持以新时期高层次会计专业人才所的知识结构、能力结构和素质教育的需求为导向,结合研究生教育的特点,采取专题式、模块 ... |
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内部控制审计功能与质量
『简体书』 作者:仉立文 著, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功能和保险功能发挥和内 ... |
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中国焊接协会团体标准汇编(2022-2024)
『简体书』 作者:中国焊接协会 编 出版:中国质检出版社(原中国计量出版社) 日期: 本次汇编在《中国焊接协会团体标准汇编(2016-2022)》基础上,收集了近3年来中国焊接协会归口发布的50项现行有效的团体标准,内容涉及焊接材料、焊接工艺、焊接设备及焊接培训等多个方面,可作为焊接相关生产单位、科研机构、检验单位及上下游用户(技术人员)的工具 ... |
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医院内部控制规范操作指南
『简体书』 作者:刘倩等 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-05-01 党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是 ... |
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风险管理与内部控制
『简体书』 作者:冯巧根 出版:人民邮电出版社 日期:2019-03-01 本书以风险管理为主线、内部控制为辅线,突出风险及其管理的重要性,力求在深入贯彻风险管理的同时,增强企业内部控制体系的风险应对能力并完善其操作规范,提升企业在激烈的市场竞争中防范风险、强化内控的基本技能。全书共十章,内容包括风险管理与内部控制概述、风险管理的定位 ... |
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企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:王廷章 出版:科学出版社 日期:2021-03-01 已颁布实施的企业内部控制规范体系包括一项基本规范和三种指引。本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系,主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价,以及审计指引的基本原理与应用,并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性,坚持规范解释与理论分析并重,深入 ... |
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内部控制与质量监管制度研究
『简体书』 作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣 出版:中国经济出版社 日期:2021-08-01 当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和信息披露制度,也是保护投资者的合法权益、有力保证资本市场的有 ... |
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内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
『简体书』 作者:黄政,刘怡芳 出版:经济科学出版社 日期:2024-08-01 研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的 ... |
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