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企业内部审计 编审委员会
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内部审计学(第2版)(教育部经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙 出版:中国人民大学出版社 日期:2020-09-01 构建内部审计制度已经成为近年来监管机构的一项战略性制度安排。本书基于作者多年授课和科研经验的积累,参考国内外多部与内部审计相关的著作,系统梳理了内部审计的发展脉络和历史演进,对内部审计的理论基础、定义以及与外部审计的区别进行了界定。本书突出了内部审计与其他学科 ... |
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审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)
『简体书』 作者:复旦大学审计处 出版:复旦大学出版社 日期:2019-07-01 本书以58个选例为导线,组成了三大部分共十个章节,用以展示不同业务类别的审计结果性文书。*部分为两个章节,分别展示高校领导干部经济责任审计和建设工程管理审计实施后的结果性文书;第二部分有四个章节,分别展示预算管理审计、科研经费管理审计、内部控制审计和绩效审计实 ... |
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国际大电网委员会绿皮书 未来电力系统
『简体书』 作者:国际大电网委员会技术委员会 出版:中国电力出版社 日期:2023-02-01 本书对未来电力系统中设备、技术、系统相关内容以及材料和新试验技术的发展进行了展望,介绍了 CIGRE 对于向未来电力系统转型所持的观点。本书共 17 个章节,包括:综述、旋转电机、电力变压器和电抗器、输配电设备、绝缘电缆、架空线路、变电站和电气装置、直流系统和 ... |
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中国民营企业内部审计发展研究报告
『简体书』 作者:李乾文,李昆,中国内部审计协会 出版:经济科学出版社 日期:2015-05-01 本书依托于中国内部审计协会和南京审计学院内部审计协会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计文献进行综述,以及对民营企业的全面调研和典型调研报告,分析了中国内部审计的发展现状,与国有企业进行了对比,并通过典型案例剖析了目前民营标杆企业的内部审计经验。最 ... |
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中国审计发展报告.2018:经验探索、制度建构、公告概览和前景展望
『简体书』 作者:南京审计大学 著 出版:新华出版社 日期:2019-03-01 南京审计大学为教育部、财政部、审计署和江苏省共建高校。学校以审计为品牌、经管法工文理等学科相互支撑、协同发展,设置国际审计学院、会计学院等20个专业学院(教学部),政府审计学院、审计与评估研究院等5个特色学院(研究院)。 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2026年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2026-01-01 企业会计准则》是企业会计人员进行会计确认、会计计量、会计报告的基本依据,学好 《企业会计准则》,是会计从业人员做好企业会计工作的根本条件。为了帮助广大会计从业人员学好、用好《企业会计准则》,特编写本书。 本书以新颁布的《企业会计准则》为依据,对1项基本准则、4 ... |
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企业产品成本会计核算详解与实务:内容精解+实务应用+典型案例(第2版)
『简体书』 作者:企业产品成本会计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-07-01 本书严格依据《企业产品成本核算制度(试行)》编写而成,全面介绍了成本会计的基本理论、基本方法及各个行业的成本会计核算要点。 本书详细介绍了制造业企业产品成本的核算,而且对农业、煤炭业、批发零售业、建筑业、房地产业、钢铁业、交通运输业、文化业、石油石化业等行业 ... |
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2025年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2025-01-01 本书以新颁布的企业会计准则为依据,对1项基本准则、40项具体准则进行了全面、深入、详细的解读。本书以逻辑结构图的形式阐述了具体准则的逻辑节点与逻辑流程,以案例解析的形式将抽象的文字规定转化为清晰、具体的实务操作指导,从而全面提升读者的会计实务操作水平。 本书 ... |
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内部审计案例教程
『简体书』 作者:陈静然 出版:西安电子科技大学出版社 日期:2017-10-01 本书针对内部审计基础知识,依据企业内部审计实际情况,精心选择了相关案例,将枯燥的理论知识与生动的情境相融合,可加深学生对基本概念和理论的理解,提升其内部审计思维,提高其内部审计实务操作能力。本书在内部审计理论部分简要介绍了内部审计的基本理论和相关概念,在内部审 ... |
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国际大电网委员会绿皮书 电网资产管理方法研究
『简体书』 作者:国际大电网委员会电力系统发展及其经济性专业委员会 出版:中国电力出版社 日期:2024-11-01 国际大电网委员会(CIGRE)创建于1921年,已被公认为是电力系统中覆盖技术、经济、环境、组织和管理方面的重要的世界性组织,其宗旨是便利和促进各国工程技术界人士进行电力领域工程知识和信息的交流,通过综合技术发展动态和各国工程实践,提升所交换技术和信息的价值。 ... |
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内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉 出版:机械工业出版社 日期:2024-01-01 内容简介这是一部从方法论和业务实操的角度讲解内部审计数字化转型的著作。4位作者在内部审计和数字化转型领域有丰富的经验,既有在甲方企业的工作经历,又有在乙方咨询公司工作的经历,本书从双重视角对内部审计数字化转型的方法、工具、实施路径和业务实操等进行了系统的讲解, ... |
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
『简体书』 作者:周平,荣欣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部 ... |
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媒体监督、内部控制与审计意见研究
『简体书』 作者:张丽达 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-10-01 本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见 ... |
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内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
『简体书』 作者:郭长水,纪新伟 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 《内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策 ... |
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中国石油内部审计理论研究
『简体书』 作者:仲福英,陈红兵,李永军 出版:石油工业出版社 日期:2017-08-01 仲福英、陈红兵、李永军主编的《中国石油内部 审计理论研究》对管理效益审计、内审体制机制、内 审质量考评机制、内审内控融合、内审与风险管理、 内审十三五规划等相关课题进行充分研究,并结 合中国石油内部审计业务状况,梳理国内外相关先进 经验和启示,深入分析和探 ... |
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内部审计业务知识
『简体书』 作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识 ... |
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合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
『简体书』 作者:李春节,徐荣华,葛绍丰 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知 ... |
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科研管理内部控制与审计:实务与案例
『简体书』 作者:王雷 出版:北京大学出版社 日期:2019-11-01 我国科研管理一系列触目惊心的问题对高校科研管理审计提出了需求,而现存科研管理体制机制自身存在诸多问题。在此背景下,高校内部审计如何在满足当前科研管理审计的需求下,破解审计难点,促进问题解决,完善体制机制,事半功倍地开展审计工作,就成为了高校内部审计面临的新问题 ... |
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现代内部审计学
『简体书』 作者:秦荣生 出版:立信会计出版社 日期:2017-08-01 本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风险管理审计、内部控制评价、公司治理审计等新业务及非现场审计、大数据审计和云审计等新技术,并由此提出内部审计人员的新职责。 ... |
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内部审计学概论
『简体书』 作者:王李 著 出版:辽宁科学技术出版社 日期:2017-08-01 长期以来,内部审计主要关注由于内部控制不健全或内部信息传导不及时而发生的操作失误,以及财务控制不严而导致的舞弊等,即内部审计主要扮演救火员的角色,体现事后监督,这种内部审计定位是在20世纪90年代逐步确立的。但基于次贷危机背景所产生的全面风险管理理论以及信息技 ... |
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