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农业内部审计那些事儿
『简体书』 作者:甘德东 出版:清华大学出版社 日期:2018-11-01 尽管我国有很长的农业史,但在农业现代化上,我们仍在奋力追赶,而我们所遇 到的挑战将越来越多。本书主要针对农业企业内部审计中会遇到的一些难题,作了一些 经验总结,同时为从事农业管理业务的人士提供一些参考资料,尽可能地避开欺诈、舞 弊、侵权、不当得利等现象。 目前 ... |
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(专著)增值:内部审计且行且思(梁雄)(华审增值系列图书)
『简体书』 作者:梁雄 出版:立信会计出版社 日期:2019-11-01 根据作者博客文章订阅号文章集合而成。业界誉为“内部审计第一博”的内审实务博客,开博12年,累计博文近700篇,点击量超过20万人次;为方便同行查阅,满足读者的要求,特整理出版,包括五大模块:思想感悟篇,工作思考篇,技术技能篇,业务总结篇和其他类。 ... |
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内部审计学(第三版)
『简体书』 作者:张建平 编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2025-03-01 ... |
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企业清洁生产审核实训教程
『简体书』 作者:齐水冰,黄建平 出版:中国环境出版社 日期:2018-06-01 本书是针对高职高专清洁生产与减排技术专业以及其他环保类相关专业清洁生产相关课程教材。本书结合大量真实案例,按照企业开展清洁生产审核的实际流程,逐步指导开展审核准备、预审核、审核、方案的产生和筛选、方案的可行性分析、方案的实施、持续清洁生产审核等清洁生产审核的7 ... |
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企业内部控制全流程操作从入门到实践
『简体书』 作者:王鹰武,胡潘婷 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 本书以企业内部控制的基本理论为起点,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。企业应根据自身情况建立适合自己的发展战略,以发展战略为整个内部控制的基点,使资金活动、采购业务、资产管理、销售业务形成完整的生产经营链条,构建内部控制架构。 ... |
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企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例
『简体书』 作者:计东亚,邵永为 出版:中国铁道出版社 日期:2025-04-01 本书主要介绍了企业内部控制的一些基本理论,在此基础上从内部控制的各个环节入手,详细介绍了不同环节内部控制的目标、风险点、方法及内部控制措施等内容,此外在每个环节都介绍了具体的实务操作案例,将理论和案例结合起来,便于读者更加深入地理解内部控制理论与实际应用。全书 ... |
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民营医药企业内部协同创新机制研究
『简体书』 作者:刘阳 著 出版:中国社会科学出版社 日期:2021-09-01 本书运用创新理论和协同创新理论对民营医药企业的创新管理进行了研究,提出了民营医药企业内部协同创新机制。在此基础上,对民营医药企业内部协同创新的机理、动力机制、实现机制和保障机制分别进行了论述,提出了民营医药企业内部协同创新的运行策略。 ... |
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内部控制对企业融资的影响研究
『简体书』 作者:彭文伟 出版:经济科学出版社 日期:2020-12-01 近些年来,我国相关政府部门致力于推动企业内部控制体系的建立和完善。财政部、证监会、银监会、保监会、审计署先后发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,初步构建了我国企业内部控制规范体系。研究内部控制对企业融资的影响,一方面拓展了内部控制经济后果 ... |
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内部控制重大缺陷披露与企业创新投入
『简体书』 作者:倪静洁 出版:经济科学出版社 日期:2023-08-01 本书以是否存在重大缺陷这一国际上衡量内部控制有效性的通行标准,研究内部控制有效性对企业创新投入的影响及其路径机理,并进一步考察管理层动机选择行为和外部信息环境对上述关系的调节作用。研究结论有助于更可靠地认识内部控制有效性与企业创新投入的关系,丰富管理层内部控制 ... |
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企业内部控制缺陷扩散与防扩散
『简体书』 作者:王海林 出版:经济科学出版社 日期:2022-08-01 当今全球化竞争环境中,任何企业的有效运营都离不开企业关系网络,企业关系网络存在正面作用的同时也有负面影响。本著作聚焦于企业之间通过经济业务联系建立起来的业务关系网络,对业务关系网络中企业内部控制缺陷的扩散和防扩散问题进行了全面深入的研究。研究将内部控制范围从企 ... |
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企业内部控制风险点识别与管控规范
『简体书』 作者:任飞 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书是一本对内部控制风险点进行识别、评级与管控的图书。识别、评级与管控内部控制风险点可以有效助力企业内部控制体系的建设,但开展可靠、可控、可行的内部控制风险点识别、评级与管控工作并非易事,而是一个广而专、专而精、精而尖的系统工程。本书以“风险识别、评级”为基础 ... |
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企业社会责任内部控制研究
『简体书』 作者:王海兵 出版:西南财经大学出版社 日期:2020-03-01 本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。*部分导论。提出本研究的选题背景和意义、研究目标和方法、研究主要内容、关键概念界定。第二部分企业社会责任内部控 ... |
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内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究
『简体书』 作者:高梦捷 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-01-01 本书可能存在的创新点主要有三个方面: 第一,立足中国的制度背景,拓展内部薪酬差距经济后果的理论研究。大部分学者主要聚焦于资产报酬率等短期的财务指标探讨内部薪酬差 距对企业经营效率与效果的影响。本书则借助党的二十大报告指出提升全要素生产率的契机,考察内部薪酬 ... |
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企业内部控制缺陷识别与预测
『简体书』 作者:王海林 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-04-01 《企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年发展与壮大,已成为推 ... |
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企业内部控制监督成本研究
『简体书』 作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部 ... |
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风险管理视域下企业内部控制困境分析与路径优化研究
『简体书』 作者:赵肖瑞 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 近年来,我国企业财务舞弊、违规经营、风险失控事件时有发生:恒丰银行违规为股东企业兜底垫付本息合计40亿元,医药企业广誉远提前确认收入、错误处理费用,恒大地产虚增收入5600多亿元、虚增利润920亿元,盛屯矿业虚增收入等。这些事件发生的主要原因可归结为风险管理和 ... |
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企业内部决策权配置的经济后果研究
『简体书』 作者:潘怡麟 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-12-01 以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要了解不同决策权配置方式的后果。本书主要研究集中决策权和分散决策权带来的经济后果。以交易成本理论为基础 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:王李 出版:高等教育出版社 日期:2017-07-01 本教材以coso理论为基础,紧密结合内部控制与风险管理,以学生翻转课堂的部分成果为案例支撑,并在教材各章中采用学习目标、本 章知识结构图、引例、本章小结、关键名词、即测即评、思考题及延伸阅读等栏目,以期突出教材教与学的两环节与视角,更好地提高教学效果。 本教材 ... |
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企业内部冲突管理与员工建言(管理学文库)
『简体书』 作者:魏昕 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-05-01 本书关注了组织管理中两个非常重要的领域——冲突管理与员工建言。作者在两个领域开展了一系列原创性研究,本书在述评这两个领域的文献的基础上,系统地梳理了作者的开创性的研究成果。在理论创新的基础上,本书也结合了作者在企业中进行质化研究的大量实例、以及国内外的典型案例 ... |
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国有公共企业内部治理法律问题研究
『简体书』 作者:龚博 出版:法律出版社 日期:2023-02-01 党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,推动国家治理体系和治理能力的现代化是新一轮全面深化改革的总目标之一。国有公共企业承担着提供社会公共产品和服务,以及国家安全和民生保障的重大任务,是我国国民经济和社会稳定的重要因子。国有 ... |
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