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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 国际内部控制协会[ICI] 著 ”共有 70879 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究 商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究
『简体书』 作者:刘斌,付景涛  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2018-12-01
本书选题的意义在于:其一,具有理论意义。本选题在追踪内部控制研究发展方向和评价手段的基础上,结合商业银行在内部控制评价的实际应用,提出和完善适用于商业银行的内部控制评价指标体系、计分方法和赋权方法。在评价方法的系统性、评价标准和方法方面均有一定的理论贡献。其二 ...
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售價:HK$ 68.2

分布式光伏系统并网监测控制技术 分布式光伏系统并网监测控制技术
『简体书』 作者:《分布式光伏系统并网监测控制技术》编委会  出版:中国电力出版社  日期:2024-07-01
本书以分布式光伏系统并网监测控制为主题,全书共分6章,分别为概述、分布式光伏系统并网接入监测控制 标准分析、分布式光伏系统并网接入技术、分布式光伏系统并网高级量测体系、分布式光伏系统安全监测控制技术 和分布式光伏系统客户侧安全控制技术。 本书能帮助读者更 ...
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售價:HK$ 56.4

水体污染控制与治理代表性成套技术 水体污染控制与治理代表性成套技术
『简体书』 作者:水体污染控制与治理科技重大专项管理办公室组  出版:科学出版社  日期:2024-12-01
水体污染控制与治理科技重大专项是我国第一个系统解决水环境问题的重大科技工程和民生工程,旨在解决制约我国经济社会发展的水污染重大科技瓶颈问题,构建流域水污染控制与治理、饮用水安全保障和流域水环境管理技术体系。《水体污染控制与治理代表性成套技术》在上述三大技术体系 ...
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售價:HK$ 217.8

内部控制与风险管理 第三版 王清刚 21世纪经济与管理规划教材会计学系列 内部控制与风险管理 第三版 王清刚 21世纪经济与管理规划教材会计学系列
『简体书』 作者:王清刚 主编  出版:北京大学出版社  日期:2025-08-01
内部控制与风险管理(第三版)》对应的“内部控制与风险管理”课程是高校会计与财务专业的专业必修课程。《内部控制与风险管理(第三版)》前两版被国内众多高校选作教材。《内部控制与风险管理(第三版)》以中国企业内部控制规范体系为基础,关注内部控制与风险管理新发展,同 ...
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售價:HK$ 74.8

管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究 管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
『简体书』 作者:孔敏著.  出版:厦门大学出版社  日期:2024-06-01
本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年(2014年我国企业 ...
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售價:HK$ 60.5

企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例 企业内部控制实操指南:目标+风险点+控制措施+实施案例
『简体书』 作者:计东亚,邵永为  出版:中国铁道出版社  日期:2025-04-01
本书主要介绍了企业内部控制的一些基本理论,在此基础上从内部控制的各个环节入手,详细介绍了不同环节内部控制的目标、风险点、方法及内部控制措施等内容,此外在每个环节都介绍了具体的实务操作案例,将理论和案例结合起来,便于读者更加深入地理解内部控制理论与实际应用。全书 ...
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售價:HK$ 118.8

科研事业单位内部控制体系建设研究与实务 科研事业单位内部控制体系建设研究与实务
『简体书』 作者:王双双 著  出版:化学工业出版社  日期:2022-10-01
本书全面梳理了科研事业单位内部控制体系的建设流程,详细讲解了科研事业单位内部控制体系建设的要点与实务。主要内容包括:科研事业单位概述、内部控制入门、内部控制研究综述、内部控制体系建设主要工作、启动风险评估工作、启动单位层面内部控制建设工作、启动业务层面内部控制 ...
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售價:HK$ 158.7

科层制组织内部控制的性质与设计研究 科层制组织内部控制的性质与设计研究
『简体书』 作者:黄寿昌  出版:经济科学出版社  日期:2022-06-01
在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵; ...
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售價:HK$ 72.5

企业内部控制全流程操作从入门到实践 企业内部控制全流程操作从入门到实践
『简体书』 作者:王鹰武,胡潘婷  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
本书以企业内部控制的基本理论为起点,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。企业应根据自身情况建立适合自己的发展战略,以发展战略为整个内部控制的基点,使资金活动、采购业务、资产管理、销售业务形成完整的生产经营链条,构建内部控制架构。 ...
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售價:HK$ 229.8

内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列) 内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)
『简体书』 作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-12-01
本书以COSO概念为基础,紧扣《企业内部控制基本规范》,密切联系企业内部控制实务。全书共三篇。上篇主要围绕内部控制展开介绍,包括内部控制要素和方法、管理控制、会计控制、业务流程控制内部控制评价等。中篇重点介绍风险管理的相关知识,涵盖了风险识别、财务风险管理、 ...
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售價:HK$ 49.5

上市公司内部控制信息披露分析(财会文库) 上市公司内部控制信息披露分析(财会文库)
『简体书』 作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2022-02-01
本书是财政部会计名家培养工程项目的资助成果,通过对我国《企业内部控制基本规范》实施以来,国内上市公司实施内部控制以及内部控制信息披露情况进行研究分析,探索构建数字经济时代下中国特色的内部控制规范体系和信息披露体系。 首先,梳理与比较国内外内部控制制度和内部控 ...
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售價:HK$ 67.9

农业科研院所内部控制体系建设研究与实践 农业科研院所内部控制体系建设研究与实践
『简体书』 作者:荣凤云  出版:上海财经大学出版社  日期:2022-03-01
内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。经过多年的探索和实践,2012年财政部制定了《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称内部控制规范)。2015年,财政部印发了《全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 ...
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售價:HK$ 78.2

浙江上市公司内部控制指数研究:评价、分析与对策 浙江上市公司内部控制指数研究:评价、分析与对策
『简体书』 作者:陈俊  出版:浙江大学出版社  日期:2023-05-01
本书为教yu部哲学社会科学重大课题攻关项目“新形势下促进民营经济健康发展重大问题研究(20JZD014)成果。聚焦研究内部控制评价体系,发展并构建上市公司内部控制评价指数,对浙江省“十三五”期间的上市公司内部控制进行评价和分析,本书内容包括以下几部分:内部控制 ...
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售價:HK$ 101.2

北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究 北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究
『简体书』 作者:杨琳 著  出版:化学工业出版社  日期:2023-08-01
内部控制制度是现代企业管理的重要组成部分,可以促进企业的经营管理活动更具经济性、效率性及效果性。企业内部控制是体系建设、执行反馈、检查评价和持续改进循环往复的动态过程。《北京市国有企业内部控制体系建设及优化研究》根据内部控制应用指引等规范文件为北京市国有企业设 ...
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售價:HK$ 78.2

基于XBRL内部控制研究:理论与技术 基于XBRL内部控制研究:理论与技术
『简体书』 作者:李晓荣,张天西,丁慧  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ...
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售價:HK$ 112.7

内部控制与风险管理(第二版) 内部控制与风险管理(第二版)
『简体书』 作者:王清刚  出版:北京大学出版社  日期:2020-11-01
  《内部控制与风险管理(第二版)》对应的“内部控制与风险管理”课程是高校会计与财务专业的专业必修课程。《内部控制与风险管理(第二版)》以中国企业内部控制规范体系为基础,关注内部控制与风险管理新发展,同时广泛借鉴世界范围内的先进经验和国际标准, ...
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售價:HK$ 85.8

内部控制对企业融资的影响研究 内部控制对企业融资的影响研究
『简体书』 作者:彭文伟  出版:经济科学出版社  日期:2020-12-01
近些年来,我国相关政府部门致力于推动企业内部控制体系的建立和完善。财政部、证监会、银监会、保监会、审计署先后发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,初步构建了我国企业内部控制规范体系。研究内部控制对企业融资的影响,一方面拓展了内部控制经济后果 ...
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售價:HK$ 47.5

银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库) 银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库)
『简体书』 作者:王蕾  出版:中国人民大学出版社  日期:2023-03-01
本书依据信息不对称、委托代理、内部控制等理论,结合中国信贷市场制度背景,分析了银行内部控制影响信贷风险的作用机理,构建了银行内部控制影响信贷风险的理论框架,分别从微观客户风险识别、中观行业风险识别、宏观经济政策冲击三重视角层层递进,实证检验了银行内部控制对信贷 ...
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售價:HK$ 79.4

企业内部控制风险点识别与管控规范 企业内部控制风险点识别与管控规范
『简体书』 作者:任飞  出版:电子工业出版社  日期:2023-06-01
本书是一本对内部控制风险点进行识别、评级与管控的图书。识别、评级与管控内部控制风险点可以有效助力企业内部控制体系的建设,但开展可靠、可控、可行的内部控制风险点识别、评级与管控工作并非易事,而是一个广而专、专而精、精而尖的系统工程。本书以“风险识别、评级”为基础 ...
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售價:HK$ 113.9

内部控制重大缺陷披露与企业创新投入 内部控制重大缺陷披露与企业创新投入
『简体书』 作者:倪静洁  出版:经济科学出版社  日期:2023-08-01
本书以是否存在重大缺陷这一国际上衡量内部控制有效性的通行标准,研究内部控制有效性对企业创新投入的影响及其路径机理,并进一步考察管理层动机选择行为和外部信息环境对上述关系的调节作用。研究结论有助于更可靠地认识内部控制有效性与企业创新投入的关系,丰富管理层内部控制 ...
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售價:HK$ 112.7

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