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国际内部控制协会[ICI] 著
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行政事业单位内部控制研究 光明社科文库·经济与管理 企业管理
『简体书』 作者:华炯 出版:光明日报出版社 日期:2024-09-01 本书通过査阅相关制度及文献,对相关理论进行深入学习,同时采用典型案例剖析,结合理论分析问题产生的原因,并针对原因提出完善建议。撰写过程中作者致力于选取最新理念与资料,反映内部控制发展与变化的时代特征与新需求,尽力反映内部控制理论研究的精粹。作者结合自身工作身体 ... |
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中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
『简体书』 作者:卫珺慧 出版:中国书籍出版社 日期:2025-01-01 本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其 ... |
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内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
『简体书』 作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特 ... |
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新版COSO内部控制实施指南
『简体书』 作者:[美]Robert R.,Moeller[罗伯特?,穆勒] 出版:电子工业出版社 日期:2019-06-01 新版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO三维立体框架模型解释了各内部控制要素的重要性,阐释 ... |
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地方财政部门内部控制体制研究
『简体书』 作者:郭玮 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书归纳总结内部控制理论的概念本质与作用方法,展开对地方财政部门内部控制的理论分析。在此基础上,诠释核心要素并推理演绎地方财政部门内部控制的运行机理,同时深入探讨地方财政部门内部控制存在的问题及困境,在借鉴国外政府部门内部控制经验的基础上,有针对性地提出完善我 ... |
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内部控制理论与实务(第4版)
『简体书』 作者:宋蔚蔚 出版:北京交通大学出版社 日期:2020-07-01 全书共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南非,以及日本),详细论述了我国内部控制的演变途径,以及内 ... |
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内部控制审计
『简体书』 作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制 ... |
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企业内部控制监督成本研究
『简体书』 作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:夏宁 著 出版:立信会计出版社 日期:2018-09-01 本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的新成果。 内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。 ... |
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上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
『简体书』 作者:杨婧 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-07-01 本书构建了关于内部控制缺陷认定标准的全面的、多维的研究框架,结合内部控制缺陷认定流程以及与实务工作者的探讨,提出了关于缺陷认定标准的全新计量方法,在为后续研究提供新选择的同时,也为上市公司对自身缺陷认定标准进行合理选择提供了新的思路。本书基于内部控制视角提出了 ... |
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内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2018-04-01 本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章内部控制的基础知识;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章管理活动内部控制,第三章业务活动内部控制,第四章信息活动内部控制;第 ... |
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高等职业院校内部控制管理与实操手册(程伟)
『简体书』 作者:程伟、梁阳、李旭海、余琴琴 著 出版:化学工业出版社 日期:2026-02-01 本书立足高等职业院校办学特色与管理痛点,以“业财融合、流程规范、风险防控”为核心,系统构建覆盖全业务的内部控制框架与实操体系。全书以政策法规为基石,紧密结合高职院校资金来源多元、业务流程实践性强、风险点集中等特征,通过理论阐释与流程化操作相结合的方式,为内部控 ... |
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内部控制学原理与案例
『简体书』 作者:王加灿,徐新华 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-11-01 本书以系统论、控制论与信息论等理论为指导,以美国COSO内部控制整合框架和我国企业内部控制基本规范及相关指引为基础,全书共分为十章。*章在细致介绍国内外内部控制产生、发展及其演化的基础上,系统阐述了企业内部控制的定义、目标、要素、原则、本质等基本理论;第二章至 ... |
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企业内部控制缺陷识别与预测
『简体书』 作者:王海林 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-04-01 《企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年发展与壮大,已成为推 ... |
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超越财务报告内部控制:中国经验(财会文库)
『简体书』 作者:杨道广 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-09-01 本书在梳理与比较中美两国企业内部控制目标导向的历史演进过程、理论探讨不同目标导向下企业风险态度及行为差异的基础上,提出与内部控制的“财务报告导向”和“经营管理导向”相对应的两大假说——“矫枉过正假说”与“合理管控假说”;然后,分别以公司现金政策、兼并与收购、税 ... |
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科研事业单位内部控制建设与实施指南
『简体书』 作者:闫宝琴 出版:中国经济出版社 日期:2022-08-01 结合当前科研事业单位“放、管、服”的改革背景和特点,系统介绍科研事业单位内部控制体系的建设,通过梳理科研事业单位经济活动、业务各个流程和环节,分析风险点,控制关键环节,立足科研事业单位的实际,提出相应的内部控制措施。特别是针对科研事业单位横向课题、纵向课题的项 ... |
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企业社会责任内部控制研究
『简体书』 作者:王海兵 出版:西南财经大学出版社 日期:2020-03-01 本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。*部分导论。提出本研究的选题背景和意义、研究目标和方法、研究主要内容、关键概念界定。第二部分企业社会责任内部控 ... |
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高校二级单位内部控制指南
『简体书』 作者:谢卫虹 出版:西安电子科技大学出版社 日期:2020-12-01 本书参照《教育部直属高校经济活动内部控制指南试行》的框架,按照内部控制实施指南、应用指南、自我风险评估指南三个部分,构建高校二级单位内部控制指南。作者通过调查分析高校二级单位经济业务的共性、内控重点领域工作内容,选择了包括控制环境、决策控制、采购管理、资产管理 ... |
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商业银行内部控制
『简体书』 作者:惠平 童频 出版:中国金融出版社 日期:2017-03-01 本书是一本探索商业银行内部控制规律的学术专著,培训银行从业人员的实务教材。重点介绍了内控控制的起源与发展,全面总结和展示了一家商业银行内部控制体系建设历程,探讨了内部控制与风险管理、内部监督检查与内部审计等相关业务的关系和发展方向,全面揭示了内部控制演进方向和 ... |
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中国商业银行内部控制缺陷问题研究
『简体书』 作者:林兢 出版:经济科学出版社 日期:2018-12-01 商业银行对于社会经济的发展和稳定有着十分重要的作用。近年来,因内部控制不完善而导致的巨额损失案件层出不穷,内控存在缺陷是其根源所在。但目前,商业银行内部控制缺陷判定尚未形成统一的、可操作性强的标准体系。在此背景下,本书研究了我国商业银行内部控制缺陷问题,结合C ... |
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